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廣告公司,小規(guī)模,7-9月開了1%和5%專票和普票發(fā)票,,,合計(jì)不含稅收入:306860.406元,合計(jì)稅金:6878.09元,價稅合計(jì):313738.5元。其中廣告收入:52995.5元。。。??蛻魡柋炯径阮A(yù)估稅金是多少。請幫忙計(jì)算和如何回答比較好,謝謝

2023-08-21 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-21 14:51

你好,增值稅需要交6878.09 廣告收入免文化事業(yè)建設(shè)稅,不需繳 附加稅等于6878.09*6% 你看一下你的印花稅5%的是租賃的嗎?印花稅租賃的千分之一減半 廣告的是萬分之三減半,其他的還開的什么業(yè)務(wù)?

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齊紅老師 解答 2023-08-21 14:51

企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的稅率是5%,你看一下你的利潤,大體的預(yù)算一下成本。

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快賬用戶2624 追問 2023-08-21 15:03

老師,利潤7200元,那就是企業(yè)所得稅交7200×0.05=360元,對嗎。

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:07

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2624 追問 2023-08-21 15:12

老師,租賃場地費(fèi)合計(jì)不含稅收入:95238.1元,那租賃部分,印花稅就是95238.1×0.001/2=47.61元。。。。其他部分印花211622.3×0.0003/2=31.74元。。。對嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:13

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2624 追問 2023-08-21 15:19

老師,這個文化費(fèi)我想給他交上的話,是52995.5×0.03/2=794.93對嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:20

這個沒有減半的政策,按照含稅的金額。

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快賬用戶2624 追問 2023-08-21 15:25

老師,我是按含稅的了,因?yàn)槲覀冞@邊稅管說6萬免是包含所有收入的,所以這邊要交的。。。。然后文化費(fèi)不是可以減半征收嗎現(xiàn)在。。。麻煩再看看,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:26

截止到二四年是有一個減半,我剛才忘記了

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快賬用戶2624 追問 2023-08-21 15:31

老師,這是上季度報(bào)的文化費(fèi),這樣看的話,我文化費(fèi)52995.5×0.03/2=794.93是對的,對吧

老師,這是上季度報(bào)的文化費(fèi),這樣看的話,我文化費(fèi)52995.5×0.03/2=794.93是對的,對吧
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齊紅老師 解答 2023-08-21 15:32

正確的,是的,可以的。

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你好,增值稅需要交6878.09 廣告收入免文化事業(yè)建設(shè)稅,不需繳 附加稅等于6878.09*6% 你看一下你的印花稅5%的是租賃的嗎?印花稅租賃的千分之一減半 廣告的是萬分之三減半,其他的還開的什么業(yè)務(wù)?
2023-08-21
你好,第五列填寫9000 8列填寫9000/1.01
2024-01-07
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-10-18
(1)業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=26000*50%+11700=24700 (2)業(yè)務(wù)(1)和業(yè)務(wù)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)=150000/(1+13%)*13%+10000*20/(1+13%)*13%=40265.49
2021-12-13
你好需要計(jì)算,投好了發(fā)給你
2020-10-18
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