同學你好,我看一下題目
老師好!我們一個客戶是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶開了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號欄,第三行少打一個m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對的,然后給給他打電話,他說資料報上去,不知道能不能用,得問下他們財務(wù)。后來沒有聯(lián)系我,這樣會對他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
老師,我們一個員工,個人所得稅匯算,匯算工資薪金的時候,應(yīng)該是退稅,但是專管員說可能還有其他收入綜合所得系統(tǒng)顯示是補稅,但是很明確他沒有其他收入的,不知道怎么會出現(xiàn)這個情況
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數(shù)有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
就是老師,我們應(yīng)收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現(xiàn)在營業(yè)外支出,報表上營業(yè)外支出多了一百多萬,我這邊參考體現(xiàn)有營業(yè)外支出數(shù)據(jù),報所得稅,會不會被稅務(wù)局提醒你這個營業(yè)外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務(wù)局不認,是不是叫我調(diào)回來,到時候調(diào)回來利潤自然高了,就要被喊補企業(yè)所得稅,實際上我就算掛了在營業(yè)外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調(diào)增企業(yè)所得稅,我就怕我這次做在營業(yè)外支出稅務(wù)局叫我調(diào)回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務(wù)局有這個可能嗎
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計發(fā)現(xiàn)合同上計算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對方就不認了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對嗎,如果不對話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
老師 做賬的時候有一筆發(fā)票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,當時我做的分錄是借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 10 貸:應(yīng)交稅費-進項10 借:管理費用 10貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出10,現(xiàn)在申報增值稅的時候,我在附表2進項稅額把這10填了進去,然后現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費就多了10,但是我進項稅轉(zhuǎn)出分錄又是平的,老師 這10我要怎么做分錄呢
老師,銀行對賬單,借方進賬了,是代表公司公戶收到了一筆錢吧
委外研發(fā)費怎么區(qū)分資本化跟費用化
老師,我公司是帶貨達人,給各商家?guī)ж浫〉脗蚪鹗杖耄劢z先購買直播間任意商品,不定時發(fā)放福袋,抽中福袋的粉絲由我公司全額返回其商品貨款,待粉絲收到商品,我們將其商品價格全額退還給粉絲,并要求粉絲向商家開具我公司發(fā)票抬頭的發(fā)票給我公司,這種需要視同銷售嗎,分錄怎么做賬
老師,新辦企業(yè),辦理了存款賬戶報告,三方協(xié)議簽訂,會計制度備案,票種核訂,還要辦理什么業(yè)務(wù)嗎?
個稅申報工資少申報沒有賬上工資多。那么申報殘疾人保險金的工資數(shù)是按哪個
二手房總價43萬。買家實付多少?
開出租廠房的發(fā)票,項目名稱怎么寫
空調(diào)維修保養(yǎng)一般納稅人的稅率應(yīng)該是哪個科目呢
跟人力公司簽訂的外包協(xié)議,他們外包人員到我單位上班,差旅費如何報銷合規(guī)?需要怎樣納稅?
事項(1)不屬于負債,在基本確定的情況下確認為或有資產(chǎn),事項(2)由于不構(gòu)成單項履約義務(wù)所以確認預計負債還是600/5=120萬元;事項(3)確認其他應(yīng)付款1 200萬元。確認的預計負債=120%2B1 200=1 320萬元。