晚上好,能開啊,銷售數(shù)據(jù)嘛,從低稅率開到高稅率,沒問題的
請問老師,適用增值稅加計抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數(shù)據(jù)采集終端,我們也提供軟件服務(wù),但是軟件服務(wù)為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術(shù)服務(wù)發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計抵減的政策嗎
老師,我們是一般納稅人,公司銷售的測試桌按信息技術(shù)服務(wù)6%開票的,但是購買方要求開13%個點,在上個月就已經(jīng)開具,請問是否可以重開,是否能按13%開具
老師,我們是技術(shù)服務(wù)公司,根據(jù)客戶要求為他們設(shè)計軟件平臺研發(fā),軟件平臺研發(fā)好后,所有權(quán)歸我公司所有,對方只有使用權(quán)。但是因為是特別設(shè)計,客戶定制具有唯一性,雖然我們有所有權(quán),但是想再銷售也銷售不出去給別家。想問下這樣的情況,我們開發(fā)票,是屬于技術(shù)服務(wù)開票6%,還是按軟件銷售13%開票。
老師,我們是工程類公司,銷售開票內(nèi)容有安裝服務(wù)9%的、6%咨詢服務(wù),13%零件銷售,還有3%的簡易納稅,請問在申報印花稅的時候計稅依據(jù)填什么數(shù)據(jù)?
老師請問一下,我們公司是建筑企業(yè),分包了一項工程給某公司,現(xiàn)在工程完工我們要求對方開建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,但是對方開不出來,說只能給我們開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣是否可以呢
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費(fèi)計入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項。老師這個要怎么操作合理
會不會預(yù)警,因為不是實物,以后還能開6%的嗎
而且經(jīng)營范圍里沒有
您好啊,不會的,能開6%,偶爾開具非經(jīng)營范圍的發(fā)票沒關(guān)系的