你好!是的,不能抵扣了
招待客戶的餐飲費(fèi),住宿費(fèi)我都不可以取得專票,因?yàn)檫@是用于個(gè)人消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。但是我有個(gè)問題,我招待客戶時(shí)買的煙酒,水果食品,包括去一些消費(fèi)場所消費(fèi),是不是都不能取得專票了?是不是也是因?yàn)槭莻€(gè)人消費(fèi)?是這樣子理解嗎?
一般納稅人,福利費(fèi)和招待費(fèi)如果未超過比例部分是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)? 還是都不能抵扣進(jìn)項(xiàng) 只是在比例內(nèi)的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調(diào)增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費(fèi) 招待費(fèi)就是含稅金額么?不用列進(jìn)項(xiàng)?
公司內(nèi)部不能抵扣的專票是不是只有餐飲、團(tuán)建、節(jié)日活動(dòng)這些福利費(fèi)以及業(yè)務(wù)招待費(fèi),即使這些票是專票也不能抵扣
請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 老板商場買的服裝,如果是員工工作服可以抵扣嗎?好像福利費(fèi)是不能抵扣是吧?
在本地開具的招待客人的住宿費(fèi)發(fā)票能否抵扣?收到福利費(fèi)和招待費(fèi)的發(fā)票是否都不能抵扣
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
老師,這幾個(gè)選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?