您好!題目在哪里呢?
老師,我理解不了資料二中得事項,關(guān)于預(yù)計負債對應(yīng)納稅所得額和遞延是如何影響d的,能通俗易懂的講講嗎
老師,這個題轉(zhuǎn)回計提的攤銷,應(yīng)交稅費不是應(yīng)該增加在貸方嗎,答案怎么在借方,遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回在貸方,答案怎么是遞延所得稅負債在貸方?
老師,這道題不是很理解下面兩個圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應(yīng)該增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎? 借:遞延所得稅資產(chǎn)15 貸:以前年度損益調(diào)整15 2、應(yīng)交稅費這個為什么是360*0.25? 去年確認的預(yù)計負債,借的營業(yè)外支出,不是已經(jīng)少交了稅300*0.25,現(xiàn)在應(yīng)該確認應(yīng)交60*0.25?
你好老師,職工教育經(jīng)費屬于負債為什么形成的可抵扣差異記遞延所得稅資產(chǎn)而不應(yīng)該是和資產(chǎn)相反計遞延所得稅負債嗎?通俗理解謝謝
遞延所得稅 會計規(guī)定無形資產(chǎn)賬面價值600萬沒有攤銷期限 稅法規(guī)定,該無形資產(chǎn)攤銷期限為十年 最后形成了遞延所得稅負債 我想問,最后導(dǎo)致的應(yīng)該是相關(guān)的費用增加,不應(yīng)該是形成的遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會有什么稅務(wù)上的風險?