可以的,實際業(yè)務(wù)的可以。
1、開了公戶完了忘里面放了50、現(xiàn)在都是認繳制,那我這實收資本按50算?這報表也不好看?2、這籌建期有很多費用,我現(xiàn)在手里老板也沒打過錢來,之前的費用都是老板自己報的,我都記到其他應(yīng)付款里面了,之后老板往一般戶里面放錢,我是記實收資本了,還是屬于其他應(yīng)付了?他現(xiàn)在資金也不是很多前期費用可能都不夠,之后他每次給我錢,我記其他應(yīng)付了還是怎么弄了?
老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時給銷售方對公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
你好,2020年我們公司就發(fā)生了一筆收入并開了票,但是老會計忘記申報,現(xiàn)在被我查出來。我可以在2021年2月申報補回來嗎?申報的的所屬期填1月還是實際業(yè)務(wù)發(fā)生的那個月?
老師,我們公司19年8月交給總包的有一張發(fā)票,現(xiàn)在做結(jié)算核賬時他們說沒有收到那張票,但是確實給到他們的,現(xiàn)在我們怎么來確認他們收到了呢,可以通過查詢他們是否認證了來查嗎?
想咨詢下老師,我在整理憑證時發(fā)現(xiàn)去年2季度有一張發(fā)票忘記作廢,但是也沒有計入當(dāng)月收入中!去年的年報也已經(jīng)申報繳稅了,目前就是去年的申報銷售數(shù)據(jù)小于實際銷售數(shù)據(jù),想問下,現(xiàn)在怎么能更正??
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。