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這兩個題有什么區(qū)別嗎?為什么一個進口的增值稅可以抵扣,另一個不抵扣呢

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2023-08-16 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 19:32

您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2023-08-16 19:36

您好,圖1是40已經(jīng)告訴是實繳稅額了,就是把進口進項已經(jīng)減了,圖2是告訴收入計算銷項,計算進口貨物的進項稅額抵了內(nèi)銷的銷項稅,已知條件不一樣。

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快賬用戶2589 追問 2023-08-16 21:58

為什么圖二里的900不抵扣進項呢

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齊紅老師 解答 2023-08-16 22:14

您好,信息收到了,我現(xiàn)在去重新看題

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齊紅老師 解答 2023-08-16 22:30

您好,一般商貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)出口貨物,增值稅免稅不退稅,那么免稅的不可以抵扣的

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您好!很高興為您解答,請稍等
2023-08-16
同學(xué)你好。待抵扣進項稅是還沒認證的稅額,不能直接抵扣,需要進行勾選。留底是認證了的稅額,下次報稅的時候直接可以抵。
2023-12-24
您好,只有從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品處購買農(nóng)產(chǎn)品可以依據(jù)免稅發(fā)票計算進項稅,流通環(huán)節(jié)不可以。
2020-08-08
您好,外購商品用于職工福利的不可以抵扣進項稅
2020-09-08
您好,要交的,2個計稅是平行線,不交叉的
2024-12-23
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