你好,用實際的利潤乘以所得稅稅率。 然后實際的利潤也就是應(yīng)納稅所得額不超過200萬的部分簡單征收。
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅怎么計算?
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北京的個體工商戶經(jīng)營所得稅是怎么算的
個體工商戶的經(jīng)營所得稅怎么算
個體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅,怎么計算?
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風(fēng)險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財務(wù)風(fēng)險點,提供風(fēng)險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
減半征收,打錯字了。
我辦理的臨時稅務(wù)登記 比如就一個居間報酬10萬元 那我咋知道我的實際利潤是多少呢
你好,那這個是稅務(wù)局那邊核定的。
實際利潤稅務(wù)局核定 然后呢
因為我的居間費10萬,我是個人,我在考慮是直接按勞務(wù)報酬交稅劃算,還是做個臨時稅務(wù)登記按經(jīng)營所得劃算
臨時登記的具體交多少稅款按多少交,稅務(wù)局當(dāng)時就交會給你具體數(shù)據(jù)的也會給你一個完稅證明。
那根據(jù)你的經(jīng)驗 哪個更劃算
按照經(jīng)營所得交的稅款會少。
不然咱們居間服務(wù)費是按勞務(wù)報酬,這個稅率高交的會多。
好的 我也是這樣想的
你好,是的,這樣想是對的。
但是 做了臨時稅務(wù)登記是不是就要按季度申報納稅了,我不可能就為了開一次票做了登記,后面就不管了吧
臨時稅務(wù)登記按經(jīng)營所得就是成了個體戶是吧, 個體戶的增值稅附加稅稅率是多少呢
不用的,因為咱是臨時登記嘛,因為臨時發(fā)生業(yè)務(wù)才登記的。
咱們又沒有營業(yè)執(zhí)照,不需要按期來申報的。
喔 那增值稅 附加稅是不是也要一次性交了
你好,這個會有減免的小規(guī)模,一個季度30萬元是免稅的。