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Q

請問以抵扣的進項稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理

2023-08-16 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-16 09:02

借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)

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快賬用戶2244 追問 2023-08-16 09:07

老師申報增值稅時,是在附表(二)進項稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫嗎

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快賬用戶2244 追問 2023-08-16 09:08

還是還要做一步分錄

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:11

是的,在附表(二)進項稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫,不用做其他分錄了

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快賬用戶2244 追問 2023-08-16 09:11

好的謝謝一鳴老師!

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齊紅老師 解答 2023-08-16 09:13

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023-08-16
借:原材料等 負數(shù) ? 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024-07-12
去年賬上是怎么做的?
2021-12-21
是的,進項轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-12-13
你好 ;? ? ? ?先做進項稅轉(zhuǎn)出 在做 紅沖分錄? ?
2021-12-10
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