學員朋友您好六月份申報在六月份就要交稅

老師好,我們公司6月份發(fā)的4月份公司。有位員工工資是8000元,無任何扣除項。7月份申報個稅時繳納個稅是60元,請問8月份申報個稅工資8000元時,是應該繳納90元個稅?還是繳納230元個稅?列如8月份申報時工資總額累計收入是40000元,減除費用35000元,累計應納稅所得額為5000元,稅率10%,5000*10%-210-60=230元?還是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
老師好,我們是一家勞務公司,有一位工人工資第一次扣個稅是60元,現(xiàn)在8月份申報產生個稅是90元,這兩次個稅都是公司代繳的,還沒給他扣回來,現(xiàn)在準備8月10日前發(fā)工資時把這2回的個稅從他工資里扣回來,他的工資標準是8000元,扣150元,實發(fā)是7850元。我有個疑惑就是,在9月份申報個稅時,工資是按8000元申報?還是按7850元申報?還有對此產生的個稅要不要提前算出來,在這次發(fā)工資的時候一塊扣除?
老師,上個月某員工的工資是8000元,給他多扣了90元的個稅,這個月得給他初發(fā)回去。這分錄得怎么做?上月的分錄是:借,應付職工薪酬8000 貸,應交稅費 個稅收90 貸,銀行存款。然后后當月計提:借,管理費用8000 貸,應付職工薪酬8000
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業(yè)務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
老師好,我們公司7月份發(fā)的4月份和5月份的工資,其中有幾人的工資每月超了5千。例如有一個人的工資4月份工資8000元,5月份工資也是8000元,沒有任何扣除項,做工資表時4,5月份個稅分別扣了90元,如果入職日期放在4月份時,那么本次申報個稅填寫16000元時,他們都不需要繳個稅了,但做工資表時已經扣除了個稅,應該怎么報?可以把入職日期填在6月份嗎?
增值稅一般納稅人,出售二手車未抵扣發(fā)票,發(fā)票開給個人,發(fā)票名稱怎么開,開個人姓名嗎?
老師,請問公司收到多位客人會員卡充值合計20000,充值贈送1500元,會員卡消費5000元,請問怎么賬務處理?
我們公司有投資其他公司,這個投資分紅比例要怎么去設定?是對方公司定嗎?
假設承兌匯票貼現(xiàn)利息是5000,怎么入賬,現(xiàn)金流怎么走賬,現(xiàn)金流科目及金額是多少,現(xiàn)金流是正數(shù)還是負數(shù)
老師,我們銷售貨物到境內A公司,境內A公司將貨物出口到印度公司,我們公司現(xiàn)在要免費補寄售后物料到印度公司,走dhl國際物流,物流公司需要簡易報關,需要我們做形式發(fā)票,涉及到報關了我們公司還能郵寄嗎?印度公司不是我們的客戶稅務上會不會有稅務風險?
老師,我們是一家勞務公司,申報個稅,要按跨區(qū)域報個稅嗎,同一個省,同一個市,公司注冊地址在市里,委派人員到市下面的縣里工作
本月收到出口退稅金額時如何做賬,,,,
稅種中什么稅目稅率最高什么稅目稅率最低分別是多少
1.5匹掛機空調屬于固定資產哪一類
廈門外貿企業(yè),報關單名稱:膠合板,規(guī)格沒有顯示,找廠家開票,廠家說規(guī)格型號不能為空,問了業(yè)務說規(guī)格型號是1.2米*2.44米,那這樣開票進來和報關單不一致,到時候退稅可以退成功嗎?就是發(fā)票上的膠合板有規(guī)格型號,報關單上面的沒有規(guī)格型號,影響退稅嗎?
所以6月申報8000元時,就得在當月扣稅90元,發(fā)放7910元。那么如果是過了15號才計算工資發(fā)放,是不是就要并入下個月了
學員您好,是的,對的