計提,工資 折舊 攤銷 稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本 損益類科目
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)可以年末一起合計結(jié)轉(zhuǎn)嗎?每月就做需要交的稅額計提?
年底了,12月了,要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額,摘要和分錄怎么寫,老師!不太理解為什么要結(jié)轉(zhuǎn)可以解說一下嗎?
老師,你好,計提所得稅費用可以按季度計提嗎?計提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可以說一下嗎?
老師能總結(jié)一下,每月做賬 哪些需要計提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好,請問制造業(yè)月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,可以具體說下嗎?謝謝!制造費用需要設(shè)置明細科目嗎?期末有余額嗎?不是按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么樣的比例,結(jié)轉(zhuǎn)以后二級科目余額是負(fù)數(shù)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,