同學(xué),有的一個是您可以去咱那個學(xué)堂里面視頻課里學(xué)建筑行業(yè),再或者說您發(fā)我一個郵箱,我把資料給您發(fā)過去。
建筑企業(yè)要不要做原材料這個科目的 比如說材料發(fā)票回來, 借:原材料 應(yīng)交稅金 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
老師,建筑行業(yè)購進材料比如木方、膠合板怎么做分錄,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本,我們軟件沒有工程施工科目
老師,基本是有收入了才會付成本款,但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn),有時候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低,有時候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多,但都沒有超過收入,這樣合理不?如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn),付的成本款應(yīng)該先過度入到哪個科目比較好?之前做的還用調(diào)整嗎?
老師,您好!企業(yè)是消防安裝工程公司,每月做銷售收入時,原材料沒有進入庫房,直接到了施工工地,碼結(jié)轉(zhuǎn)成本時,應(yīng)該用什么科目?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 你好 我想請問一下 我是建筑材料商貿(mào)公司 鋼材類科目是做了明細(xì)的 按照加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)的成本 但是其他得材料就沒有數(shù)量金額式 這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
1772662706@qq·com謝謝老師,發(fā)郵箱吧
1772662709@qq·com,郵箱,剛才的錯了
祝您生活愉快開心 稍等,我給發(fā)過去,