同學(xué)你好 這個(gè)錄入期初數(shù)就可以
老師您好,我剛接手一個(gè)公司之前沒(méi)有賬,但之前有人在公司賬戶里放了1萬(wàn)塊錢,還孳生了點(diǎn)利息,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在開始建賬,之前賬戶里的1萬(wàn)和賬戶利息怎么入賬,謝謝
老師好,我們是幼兒園,之前因?yàn)闆](méi)有盤點(diǎn)庫(kù)存,現(xiàn)在賬都做到10月份了,開始盤點(diǎn)庫(kù)存,這些庫(kù)存應(yīng)該怎么做賬,賬是從6月份開始建賬的
法人買進(jìn)了一個(gè)建筑公司,之前也沒(méi)有建賬,現(xiàn)在還是以新公司重新建賬,法人私下以50萬(wàn)購(gòu)買了之前的建筑資質(zhì),現(xiàn)在這筆支出要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒(méi)有做庫(kù)存商品,現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫(kù)存商品,之前進(jìn)貨沒(méi)有要票,也賣的有貨,最近采購(gòu)才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫(kù)存這塊怎么處理比較好?
一個(gè)企業(yè)老板,年末把盤存的固定資產(chǎn)在50萬(wàn)和庫(kù)存,3100萬(wàn),還有應(yīng)付賬款55萬(wàn),之前也沒(méi)有建總賬,現(xiàn)在有人入股過(guò)來(lái)了,說(shuō)是占比30%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬
建筑公司收入沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
這個(gè)題目第二問(wèn),答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
收入有100萬(wàn)都沒(méi)有報(bào),突然掛這個(gè)期初,老板墊付?沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是可以這些10萬(wàn)庫(kù)存先私戶銷售消化掉?哪個(gè)更好
你得做未開票收入申報(bào)的 如果不行就不能錄入庫(kù)存
之前100萬(wàn)收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在我突然申報(bào)也不合適是吧,私戶收也沒(méi)有開票,也沒(méi)有財(cái)務(wù)沒(méi)有建賬,所以老師您的建議怎么處理最好
同學(xué)你好 那你按照外賬的來(lái)
沒(méi)明白您的意思,我是怎么操作最好
就是直接零建賬的意思
那這個(gè)庫(kù)存怎么處理呢?還是會(huì)銷售的???還是說(shuō)這10萬(wàn)的庫(kù)存還是先私底下消化掉?
這個(gè)要有發(fā)票才可以入庫(kù)做庫(kù)存商品
所以說(shuō)先私底下消化,還是私戶先收了,發(fā)票不是重點(diǎn),發(fā)票能取得,我的問(wèn)題是這種情況是私低下先把已有的消化了好,還是說(shuō)直接做法人墊資?因?yàn)榉ㄈ藟|資,還有費(fèi)用發(fā)票,也是建賬之前的費(fèi)用,我是打算做借款法人,庫(kù)存再做會(huì)不會(huì)多了?庫(kù)存有10萬(wàn),費(fèi)用有40萬(wàn)的樣子
對(duì)外賬和稅局來(lái)說(shuō)發(fā)票是重點(diǎn) 你建賬是根據(jù)發(fā)票和上期申報(bào)的余額來(lái)的
法人不投資嗎 墊資也是可以的
我知道 我這個(gè)情況 我要問(wèn)我 不是發(fā)票的事 是我這個(gè)情況 有發(fā)票 這個(gè)庫(kù)存應(yīng)該怎么處理 比較合適
這樣會(huì)不會(huì)太多了,墊資,目前沒(méi)有投資,而且資金流是對(duì)不上的
這個(gè)沒(méi)事 墊資可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本的 這個(gè)有發(fā)票了才可以入賬做庫(kù)存的 沒(méi)有沒(méi)法做
所以您的意思 這個(gè)之前的庫(kù)存 就直接做股東借款的 建賬之后 出一筆庫(kù)存 就做一筆股東入庫(kù)借款?
你得有發(fā)票才可以入庫(kù)做庫(kù)存
您為什么老是 說(shuō)發(fā)票呢 我知道 這不是常識(shí)嗎 我從一開始 就是問(wèn)您這個(gè)庫(kù)存 最好是怎么處理 比較合適
就是有發(fā)票才可以做呀 沒(méi)有發(fā)票不能做 你之前的都沒(méi)有發(fā)票 所以這個(gè)期初庫(kù)存不能錄入呀
我為啥老說(shuō)發(fā)票 稅局就是看發(fā)票呀
我都說(shuō)了 有發(fā)票 發(fā)票不是重點(diǎn) 我要表述的是 發(fā)票可以有 流水沒(méi)有 然后是建賬之前的庫(kù)存
這個(gè)沒(méi)法錄入期初數(shù) 不能錄入期初數(shù)