你好,學(xué)員,稅務(wù)局是固定模式的,改變不了的 復(fù)制出來更改
老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會計,原沒有財務(wù)。剛用的暢捷通T1進(jìn)銷存軟件,還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了,那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù),但是他不核對好,不給我答復(fù)。大老板的老婆是工廠的會計,8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫,再調(diào)拔酒店倉庫,再從酒店倉庫發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉庫余額數(shù),有什么意思?我已經(jīng)錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘,又怕她說小老板,等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負(fù)責(zé),好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結(jié)這個問題。請老師給我指點迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
你好,老師,請問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確,因為單價有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點的時候,盤點前導(dǎo)出來的庫存跟實際盤點出來的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤虧了,出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點的操作方法,可以讓盤點數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
老板有兩個公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個進(jìn)銷存系統(tǒng),財務(wù)沒有另外一個進(jìn)銷存,但有權(quán)限登錄看,這個進(jìn)銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進(jìn)、銷、存是獨立的,就是不能進(jìn)銷存體現(xiàn)在同一份表格里?,F(xiàn)在問題1:結(jié)轉(zhuǎn)成本的價格就用不了先進(jìn)先出發(fā),月末加權(quán)等,每次做賬只能大概選一個成本價(成本價幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點的真實數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對比?但與我財務(wù)賬上對比不了吧?要怎么解決好呢?
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師你好,我想從電子表格上設(shè)計一個模板,控制存貨呆滯時間的,就是有入庫日期,在我看表格的當(dāng)天,怎么設(shè)置一個公式能直接出來貨物在庫日期 =DATEDIF(入庫日期所在的單元格,TODAY(),"d") 好的,謝謝老師 老師我能再加上一個篩選條件嗎,如果發(fā)貨了,沒有庫存了,就不存在這個問題了,如果沒發(fā)貨,或者發(fā)了一部分,就有庫存,就涉及貨物呆滯日期,我有一列數(shù)是庫存結(jié)余,入庫數(shù)減去已發(fā)貨數(shù) 如果庫存結(jié)余有數(shù),就計算,如果庫存結(jié)余沒有數(shù),就不用計算了 你好,老師,上次的問題老師沒有回答完,能再給回復(fù)一下嗎
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標(biāo)當(dāng)時入賬時沒入無形資產(chǎn),由于金額小直接入了費用,現(xiàn)在我可以直接開票賣出嗎,需要調(diào)賬嗎
開始都需要交社保,那么哪些情況不用交?還有一直工程款沒有回,一直工資沒發(fā),那發(fā)的之前的工資需要交社保嗎
老師,收到加油預(yù)付卡怎么做分錄
請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,增值稅按季度繳納,每個月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,還是等一個季度末再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值,轉(zhuǎn)了未交增值稅之后再去繳費。要是不超30萬的季度末,就把未交增值稅及附加稅再轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入
外賬上產(chǎn)成品的數(shù)量一般如何確定呀
請問老師,職工保險,五險中間斷交了兩個月,再從第三個月續(xù)交,可以嗎?
老師,公司只做出口,是不是除了需要退稅的采購發(fā)票開成專票,費用相關(guān)的票可以都選擇開成普票嗎
老師好,如果公司替員工承擔(dān)個人所得稅,那該怎么做會計分錄呢
老師你沒有明白我意思,我的意思我已經(jīng)是導(dǎo)出來復(fù)制出來的,為什么還是會跳動成日期格式這樣的呢?
復(fù)制的時候粘貼數(shù)值,在改, 因為直接復(fù)制粘貼的話,還是稅務(wù)局格式的