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Q

老師,請問已認證的抵扣并已交完稅的進項,現(xiàn)在要退回,稅務和賬務分別要怎么處理呢?

2023-08-11 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-11 08:58

你好,跟對方要紅字發(fā)票,讓對方給你出個發(fā)票,然后直接寫一個一樣的分錄,金額寫成負數(shù),在表二填寫進項稅額轉出就可以了。

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快賬用戶6466 追問 2023-08-11 09:06

嗯好的,那我這個月已申報的記錄不用更改,下月做進項稅額轉出就可以了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-11 09:07

你好同學,理解的是正確的。

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快賬用戶6466 追問 2023-08-11 09:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-08-11 09:15

祝您生活愉快開心,

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你好,跟對方要紅字發(fā)票,讓對方給你出個發(fā)票,然后直接寫一個一樣的分錄,金額寫成負數(shù),在表二填寫進項稅額轉出就可以了。
2023-08-11
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023-08-11
同學你好 這個轉出就可以了
2023-07-17
商貿退稅勾選嗎 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 申報了出口退稅, 之后借其他應收款出口退稅 貸應交稅費,出口退稅 收到了錢借銀行存款 貸其他應收款出口退稅
2022-07-14
同學您好,c借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2023-06-12
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