你好,這里就不用管了,所有的企業(yè)都會(huì)這個(gè)提示。
老師好!公司賬戶上的車(chē),交保險(xiǎn)的時(shí)候代收了車(chē)船稅,那我還用給在電子稅務(wù)局上申報(bào)嗎?
車(chē)船稅交保險(xiǎn)的時(shí)候就交掉了,為什么電子稅務(wù)局還會(huì)跳出來(lái)要申報(bào)
老師,車(chē)船稅付保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候已經(jīng)繳納了,為什么電子稅務(wù)局上還跳出來(lái)有未申報(bào)的
老師您好, 我有兩個(gè)問(wèn)題,問(wèn)題①是:請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛車(chē)船稅是不是只有保險(xiǎn)公司代扣代繳和讓會(huì)計(jì)在電子稅務(wù)局直接申報(bào)繳納這兩種方式是嗎?問(wèn)題②是:在電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車(chē)船稅時(shí),那個(gè)稅源顯示出來(lái)的車(chē)輛列表,是不是都表示這些車(chē)是尚未通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)繳納車(chē)船稅亦或者是保險(xiǎn)公司尚未代扣代繳車(chē)船稅的車(chē)輛?
你好老師,我們公司名下的車(chē)船稅已經(jīng)通過(guò)保險(xiǎn)公司繳納了。我看電子稅務(wù)局推出來(lái)一條車(chē)船稅,這個(gè)需要操作嗎?
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢(qián),應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師我們是代理,客戶從美團(tuán)下單酒店,我們?cè)偃ゾ频晗聠螔耆≈虚g差額的賬務(wù)處理怎么做
比如法人開(kāi)了A公司和B公司在A公司和B公司都報(bào)了工薪兩公司都可以扣除5000元是嗎?
老師個(gè)稅報(bào)了,職工要現(xiàn)金發(fā)工資可以嗎
海鮮流通環(huán)節(jié)開(kāi)票是免稅的嗎?
三方貿(mào)易的報(bào)關(guān)單怎么填
明星成立工作室一般按什么繳稅
老師,實(shí)際工作中,例如7月份的所有業(yè)務(wù),我可不可以在8月1號(hào)~10號(hào)做憑證和登賬簿?
開(kāi)場(chǎng)地租賃會(huì)議費(fèi)的發(fā)票備注欄房產(chǎn)證號(hào)必須填嗎
老師,我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有一項(xiàng)信息技術(shù)推廣服務(wù)和廣告業(yè),能否開(kāi)視頻制作的發(fā)票?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師我想問(wèn)下我已經(jīng)清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個(gè)月的15號(hào),就是在哪里我可以證明已經(jīng)清卡成功了
你匯總上傳里面有一個(gè)反寫(xiě)監(jiān)控,在這個(gè)下面就有開(kāi)票截止日期。
我們是航天的不是百旺的老師,看不到
你好,他單獨(dú)有一個(gè)狀態(tài)查詢。
你找一下,你看下你有數(shù)據(jù)管理吧 百旺的盤(pán)也有可以查的,這個(gè)就是
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了
你看下你這個(gè)280的是不是沒(méi)有抵扣,沒(méi)有抵扣的話,它不會(huì)有留底的。也就是你賬上的把這個(gè)280紅沖了就行。
那我要怎么做分錄呀老師
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款。
現(xiàn)在要做比費(fèi)用?我不太理解是啥意思呀老師
你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)?
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?
借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 借管理費(fèi)用-280 貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額280
現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額借方這個(gè)余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
哦,那就是按照我上面寫(xiě)的來(lái)就行。
那是要在入一筆費(fèi)用嗎老師,為啥這樣做呀
沒(méi)有抵扣,第二個(gè)分錄不要做,就是這個(gè)原因 什么時(shí)候抵扣 什么時(shí)間再做?
那是不是就是說(shuō)我們當(dāng)時(shí)3月份付的這筆280在增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填,那我現(xiàn)在在7月份的申報(bào)表里把這個(gè)280填進(jìn)去是不是就可以了老師
你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫(xiě),不需要抵扣不用。