你好,收到專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣的。

6%服務(wù)類(lèi)發(fā)票,用專(zhuān)票開(kāi)具,和用普票開(kāi)具的區(qū)別就是:收到專(zhuān)票6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,如繼續(xù)開(kāi)出6%服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,就可以拿來(lái)抵扣;收到普票開(kāi)的6%服務(wù)費(fèi)的一般納稅人,就不能拿這發(fā)票來(lái)抵扣增值稅,而只是用來(lái)抵減利潤(rùn);收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票的小規(guī)模納稅人,也只能用來(lái)抵減利潤(rùn)。這樣理解對(duì)嗎?
一般納稅人開(kāi)勞務(wù)票,6個(gè)點(diǎn)的。有材料票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
我公司為一般納稅人,做太陽(yáng)能安裝服務(wù),開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票用什么作為進(jìn)項(xiàng)抵扣
請(qǐng)問(wèn)我是勞務(wù)建筑公司,一般納稅人,開(kāi)出去勞務(wù)費(fèi),怎么取得進(jìn)項(xiàng)抵扣?個(gè)人不能代開(kāi)專(zhuān)票的是嗎?
一般納稅人勞務(wù)公司,開(kāi)具勞務(wù)發(fā)票出去,進(jìn)來(lái)的3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


同類(lèi)型的嗎?還是無(wú)論收到什么類(lèi)型專(zhuān)票都可以
好是的,除了特殊的不能抵扣,比如是福利費(fèi),招待費(fèi),等等這些不能抵扣,其他的都可以。
住宿費(fèi)可以抵扣嗎?
員工出差的住宿費(fèi)可以抵扣。