按扣除差額以后的金額計算,不用交稅

老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
你好,我們企業(yè)是人力資源小規(guī)模納稅人,一季度開了兩家公司發(fā)票,一個公司是差額發(fā)票,一個是開的專票+普票,該怎么申報
老師 我們是個人力資源公司 要幫客戶代發(fā)工資 一共14萬 發(fā)票開普票 我們是小規(guī)模 是直接全額開普票 還是開差額征稅呢
你好,我想問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們公司這個季度開了60萬的普通發(fā)票,我想問一下,我們這第一個季度增值稅應該是多少?
你好,我們是小規(guī)模公司,比如我們這個季度開了資產評估普票一個點的有服務費28萬,租金發(fā)票五個點的有15萬,請問我們需要交增值稅嗎
您好老師現在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
好的謝謝老師
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