不可以的 做稅金及附加
1.老師我們是一般納稅人 采用小企業(yè)會計準則,是不是每個月末必須這樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅才是最正確的?2.之前我看到有會計是這樣做的,正常的記銷項,進項,不結(jié)轉(zhuǎn),然后次月交增值稅的時候在做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)最終賬也能平這樣可以嗎?謝謝
如果小規(guī)模納稅人往出開專票涉及的不包括所得稅的稅費是500元, 涉及的所得稅,當然有進項 ,對方是小規(guī)模給我們開進項普票就只需要印花稅,增值稅不超額可以免、附加稅就沒了,水利基金也不用交;如果是對方是一般納稅人給我們開進項普票,他涉及的稅費和我們開出去的專票涉及的不包括所得稅的稅費之和就是我們?yōu)殚_出去的專票付出的所有費用,是嗎
老師,我有3個問題,1.小規(guī)模納稅人稅局代開專票是直接繳納了稅款,此時,會計上的處理可以不計提附加稅,直接做借稅金及附加,帶銀行存款嗎?還是必須先計提再繳納? 2.印花稅是可提可不提嗎?3.印花稅是可以直接入費用,而不入稅金及附加嗎?
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導(dǎo)致第二年一月份繳納的時候附加稅出現(xiàn)了貸方負數(shù),這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調(diào)整 匯算清繳納稅調(diào)減 老師您好,小企業(yè)會計準則是不是不可以用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)賬呢?那該怎么處理呢
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點下,謝謝。那個收入是不含稅收入,到時沒有記上銷項稅額,假如在今年度補上借應(yīng)交稅費—銷項10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個應(yīng)交稅費—銷項不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個產(chǎn)品,產(chǎn)品價格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。。? 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細步驟