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老師你好,我做內(nèi)賬,電費是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費用—電費,貸:銀行存款。并且制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費用:負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進(jìn)項稅?

2023-08-06 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-06 16:44

借:制造費用 負(fù)數(shù), 借 :應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進(jìn)項稅

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快賬用戶6212 追問 2023-08-06 16:47

老師還有一個問題就是,我們生產(chǎn)電熱毯嘛,然后需要包裝,我把包裝這一部分,不能是原材料嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-06 16:48

可以使用原材料-包裝材料

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借:制造費用 負(fù)數(shù), 借 :應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進(jìn)項稅
2023-08-06
計提電費時 6 月計提正確:借:制造費用 - 電費 113,貸:應(yīng)付賬款 - 供電局 113。 7 月繳納時 繳納分錄:借:應(yīng)付賬款 - 供電局 113,貸:銀行存款 113。 對于含別家需收回的電費和增值稅: 假設(shè)收回別家的電費為 A(不含稅),增值稅為 B。 應(yīng)做分錄:借:應(yīng)收賬款(A %2B B),貸:制造費用 - 電費 A,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)B。 制造費用結(jié)轉(zhuǎn) 制造費用結(jié)轉(zhuǎn)時,正常是將制造費用借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 由于上述操作導(dǎo)致制造費用出現(xiàn)貸方余額,需要先將制造費用貸方余額調(diào)整到借方,即做一筆與之前相反的分錄(金額相同),使制造費用余額為 0 后,再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。
2024-11-14
你好; 你? 看下你 是不是 結(jié)轉(zhuǎn) 多了金額到你生產(chǎn)成本去了。 比如你 制造費用借方發(fā)生100萬; 你結(jié)轉(zhuǎn)了120萬到生產(chǎn)成本; 你就會負(fù)數(shù)20萬; 去看看明細(xì)表? ?
2022-08-05
同學(xué)你好 借 其他業(yè)務(wù)成本 6500 制造費用 -6500
2021-01-05
你好,五月份借應(yīng)付賬款貸銀行存款,借應(yīng)付賬款貸制造費用,借制造費用貸應(yīng)付賬款。
2021-06-10
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