借:制造費用 負(fù)數(shù), 借 :應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進(jìn)項稅

老師,科目余額表制造費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)是因為什么啊,我有做了一筆服務(wù)費的分錄,借:制造費用 應(yīng)交稅費—增(進(jìn)) 貸:銀行存款。(因為我們只設(shè)置了制造費用)
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計提電費分錄,借:制造費用-電費148942.59元,貸:應(yīng)付賬款-電費148942.59元。實際收到發(fā)票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費:借:應(yīng)付賬款-電費17134.99元,貸制造費用-電費17134.99元;付7月電費,借應(yīng)付賬款-電費131807元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
老師你好,我做內(nèi)賬,電費是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費用—電費,貸:銀行存款。并且制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費用:負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費:待認(rèn)證進(jìn)項稅?
2024年取得三張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖20.21年購入的物料,當(dāng)時已經(jīng)做了制造費用,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了,一共兩萬多塊錢不含稅,分錄怎么做?已經(jīng)沖減了借:制造費用 (負(fù)數(shù)) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付供應(yīng)商(負(fù)數(shù)),現(xiàn)在是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益?分錄怎么做
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進(jìn)項稅, 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師,計提工資是不是只計提應(yīng)發(fā)工資,社保、其他應(yīng)收這些是不是不用計提
叉車費入什么科目,物流輔助服務(wù)大類
老師,一般納稅人,沒有進(jìn)項票發(fā)票可以開票嗎
當(dāng)月工資表里沒有這個工資,但有代扣代繳的社保,計提工資時應(yīng)發(fā)工資數(shù)里加不加這部分沒工資只有代扣代繳的社保數(shù)
小微企業(yè)工會經(jīng)費政策
供應(yīng)商開的勞務(wù)成本發(fā)票,計入勞務(wù)成本科目后,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢
開完會之后出去聚餐的餐費,屬于福利費還是會議費
你好 請問:1、公司出售了汽車 中介已經(jīng)開具了手車交易發(fā)票 公司還需要開具增值稅發(fā)票嗎 2、具體的會計分錄怎么寫 謝謝
請問老師出口企業(yè)有外銷有內(nèi)銷退稅額怎么計算呢
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報,會計分錄借管理費用福利費 應(yīng)付職工薪酬福利費,這樣做對嗎
老師還有一個問題就是,我們生產(chǎn)電熱毯嘛,然后需要包裝,我把包裝這一部分,不能是原材料嗎?
可以使用原材料-包裝材料