同學(xué),你好 內(nèi)銷 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

單證齊全是指,報關(guān)單退稅聯(lián),核銷單退稅聯(lián),工廠增值稅發(fā)票退稅聯(lián),外銷發(fā)票退稅聯(lián),箱單,發(fā)票,裝貨單,內(nèi)合同和外合同,明細(xì)單齊全,單證不齊是指缺少一份或一份以上單證。請問下老師,內(nèi)合同與外合同是指什么?
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計(jì)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計(jì)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計(jì)處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
老師你好出口商品視同內(nèi)銷如何做賬務(wù)處理?
從B公司購產(chǎn)品賣給A公司,賺取差價,怎么做賬,需要攤?cè)藛T工資嗎?
個體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請問美團(tuán)平臺的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個銷售額來交稅的,平臺還有已經(jīng)購買但沒使用的銷售額
公司之前計(jì)提的無形資產(chǎn),業(yè)務(wù)退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,入賬做了進(jìn)項(xiàng)紅沖,結(jié)轉(zhuǎn)需要怎么做呢
已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,應(yīng)該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補(bǔ)記在25年嗎
請問營業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級考試是報名的時候?qū)徍诉€是現(xiàn)在可以審查,在哪個網(wǎng)站報名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購貨方是……工作隊(duì) 我方收到的款是個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的 備注了某某項(xiàng)目款 這樣怎么弄才能合規(guī)

