同學(xué),你好 內(nèi)銷 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
單證齊全是指,報關(guān)單退稅聯(lián),核銷單退稅聯(lián),工廠增值稅發(fā)票退稅聯(lián),外銷發(fā)票退稅聯(lián),箱單,發(fā)票,裝貨單,內(nèi)合同和外合同,明細(xì)單齊全,單證不齊是指缺少一份或一份以上單證。請問下老師,內(nèi)合同與外合同是指什么?
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
本年出口貨物單證不齊,在本年視同內(nèi)銷征稅;沖減出口銷售收入,增加內(nèi) 銷銷售收入,具體會計處理如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計提銷項稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 麻煩老師解釋最后一個分錄,為什么進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本。
老師你好出口商品視同內(nèi)銷如何做賬務(wù)處理?
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?