你好,是的,這樣處理是對(duì)的,技術(shù)成本是對(duì)的。
請(qǐng)問 我們公司員工一部分是勞務(wù)派遣,我們跟勞務(wù)公司簽合同,然后收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以做成本嗎?勞務(wù)派遣員工個(gè)稅應(yīng)該是勞務(wù)公司申報(bào)的吧
我們是建筑公司,項(xiàng)目缺工資成本,要求對(duì)方找勞務(wù)公司提供勞務(wù)發(fā)票過來,對(duì)方找了一家人力資源公司做了一份勞務(wù)派遣合同過來??梢詥??
老師,您好! 公司招聘的員工為勞務(wù)派遣公司所派,勞動(dòng)合同仍然與用工單位簽訂,由勞務(wù)公司代發(fā)工資與社保; 公司每月付款給勞務(wù)派遣公司的所有費(fèi)用與取得的發(fā)票是否可以計(jì)入應(yīng)付賬款?
成立了人力資源公司,經(jīng)驗(yàn)范圍有勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),有人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng),勞務(wù)派遣服務(wù)),可以承接其他公司的勞務(wù)外包嗎?甲方公司把服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給我們,按照服務(wù)成果跟我們結(jié)算,可以開具勞務(wù)發(fā)票嗎?
建筑公司,有勞務(wù)資質(zhì),經(jīng)營范圍也有勞務(wù),開勞務(wù)票,給工人發(fā)工資可以沖成本嗎?還是得找一個(gè)勞務(wù)派遣公司?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個(gè)體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個(gè)體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
這個(gè)開票需要明確到某個(gè)項(xiàng)目嗎?這樣不算是在轉(zhuǎn)包吧
這個(gè)就開員工費(fèi)的發(fā)票啊。不需要寫具體項(xiàng)目的。