你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 。本來應(yīng)該寫正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 其他應(yīng)收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應(yīng)該怎么調(diào)整
企業(yè)收工資經(jīng)費(fèi)10萬,記會計(jì)分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費(fèi)用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費(fèi)用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
老師,單位工會經(jīng)費(fèi)分錄編制如下對嗎, 計(jì)提時 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費(fèi)回?fù)軙r 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
老師您好,我分錄做錯了會影響匯算清繳嗎?之前錯誤分錄計(jì)提借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其實(shí)正確的分錄是: 計(jì)提借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 我現(xiàn)在想把錯誤分錄更正過來,你說是現(xiàn)在更正還是匯算清繳后更正?我們是小規(guī)模,做企業(yè)咨詢行業(yè)
1.開出現(xiàn)金支票一張,支付本月工資120000元。應(yīng)編制會計(jì)分錄為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬120000B.借:庫存現(xiàn)金120000貸:庫存現(xiàn)金120000貸:銀行存款120000C.借:銀行存款120000D.借:應(yīng)付職工薪酬120000貸:應(yīng)付職工薪酬120000貸:銀行存款120000
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計(jì)入哪個科目?管理費(fèi)用-保險費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用