同學你好 這個可以的
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
麻煩看看生產(chǎn)腳手架,怎么做賬 1.購入材料時---借:原材料 貸:往來 2. 產(chǎn)成品入庫存:借:庫存商品-腳手架 貸:原材料 3. 領用到工地進行安裝出租時:借:工程施工-材料 貸:庫存商品 4.結轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-材料 工程施工-人工、工程施工-運費 等等(直接 入到工程施工科目下的)
發(fā)票跨年,開的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項 負數(shù) 貸:應付賬款??負數(shù);2.借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
老師,工程款開票的時候是應該確認主營業(yè)務收入,而不是工程結算是吧,能幫我看一下這個分錄嗎?:開具發(fā)票借 應收賬款 貸 工程結算 ,應交增值稅銷項,同步結轉(zhuǎn)成本:借 工程結算 貸 工程施工-合同毛利,工程施工-合同成本-直接材料,借 主營業(yè)務成本,工程施工-合同毛利 貸 主營業(yè)務收入
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
好的老師,我之前把材料都做了入庫了,可以不用改嗎?后面新采購的材料我這么做,可以嗎?
同學你好 嗯 你領用的時候 借工程施工 貸原材料
好的老師,就是我開的是銷售13%的發(fā)票,然后結轉(zhuǎn)的是工程施工成本,這個沒問題是吧
同學你好 工程的發(fā)票是9%才對呀
老師,我們是做弱電安裝的,但是客戶都不要9%的票,要13%,但是成本肯定是有材料、有人工,就是把人工費都攤到材料里了,所以開票就開13%的
同學你好 安裝就是百分之九的 工程服務的就是百分之九
我知道的老師,但是我們這情況就這樣,所以我想知道,我開13%的銷項票,結轉(zhuǎn)時是工程施工,這樣對不對,就剛開始發(fā)的分錄您不是說可以嗎?
分錄是可以的 但是你們確定放棄9%?
是的老師,都是跟客戶協(xié)商好的,但是我的在成本有材料有人工,所以結轉(zhuǎn)的分錄是:借:主營業(yè)務成本-銷售成本,貸:工程施工-直接材料,貸:工程施工-人工成本,這樣的,可以是嗎?
嗯 這樣就可以的 但是有的地方稅局可能會問你
好的老師,謝謝
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝