你好,你的固定資產(chǎn)原值還能修改嗎?
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務(wù)處理,公司的固定資產(chǎn)這塊并沒有充分利用金蝶云專業(yè)軟件固定資產(chǎn)模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務(wù)軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經(jīng)了解到相關(guān)部門列的一個固定資產(chǎn)臺賬共有600多臺機器設(shè)備,但前期會計只入賬了170多臺,現(xiàn)在我想計劃先實際盤點一下這些機器設(shè)備,公司是做工程技術(shù)檢測服務(wù)行業(yè)的,這些機器設(shè)備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經(jīng)退化跟不上新的技術(shù)服務(wù)了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關(guān)部門會來定期檢查),難度就是數(shù)量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產(chǎn),我也沒有盤點過這么多的機器設(shè)備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經(jīng)協(xié)商后可以全額換一臺新車,但當時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發(fā)票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發(fā)票過來,目前的問題是,當時5月份退車的時候沒有做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,到現(xiàn)在還在計提折舊,現(xiàn)在1月份要調(diào)整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
我買了一臺機器,價值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應(yīng)付款核算。發(fā)票在支付第二次款項的時候就已經(jīng)到了,機器也驗收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗收完的第二天,機器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對方也派人維護了,但是最終因機器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎(chǔ)上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
和朋友和開的公司,后來因為意見不和等問題散伙了,分兩臺機器,這個機器是我出資買的,錢給了賣機器的,機器的發(fā)票是開給和開的公司,散伙時他不愿意給錢,我就讓他給我另外一個公司開了一張發(fā)票,金額是80萬,當時也讓他們開了一張現(xiàn)金收款的證明,現(xiàn)在他公司可能因為經(jīng)營不善等問題,賬面被查了,開給我的發(fā)票我沒有轉(zhuǎn)那么多錢給他,這個要怎么處理? 補充:后來兩家公司也有業(yè)務(wù)往來,但是沒有再開發(fā)票,公司給他公司前后轉(zhuǎn)了也有30多萬,我現(xiàn)金也有給他轉(zhuǎn)了20多萬 現(xiàn)在最好的處理方案是什么,還是我有這個現(xiàn)金收款證明就可以
預收賬款可以做無票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開的財稅增值服務(wù)發(fā)票,型號:樂享權(quán)益,開的普票578元,請問老師怎么做賬?急急
老師您好,請問電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報銷都沒有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個廠房是我們公司老板個人的,電費戶名又是我們公司的,電力局就把電費開給了我們公司,老板個人又沒有給公司開過房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開票碼是多少
老師啊,之前買的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開票過來是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊資本實繳啊
老師發(fā)票開的會展服務(wù)和會議費有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問下我新接手的一個公司,固定資產(chǎn)折舊明細表,到2024年5月從24年6月開始,折舊明細就沒有表格開始管理了,那我后面賬面有很多賣掉了,或者其他處置了,我前面的會計折舊金額都是復制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細表從8學補起來,該怎么做
我也不清楚,朋友說是沖紅憑之前入的15萬,再錄入正確的,以前年度多出的折舊入以前年度損益,今年的入本年度費用
對的,是的,是這么做的,但是你固定資產(chǎn)是入的卡片嗎?
沒入卡片,比較簡陋
那你就紅沖之前的在做正確的,之前的折舊少播的可以補上。
但是另外一個同事說,應(yīng)該是把之前入的固定資產(chǎn)算出凈值,然后補上第二張發(fā)票金額的固定資產(chǎn),重新按剩下年限計算折舊
你這個不是后期增加的,你這個是固定資產(chǎn)入原值的時候就少做了,你之前的影應(yīng)該調(diào)整。
不懂怎么區(qū)分,但是實物上學的不是第二種處理嗎?
你好,實際操作中應(yīng)該按照你寫的那個第一種方法。