您好,小規(guī)模納稅人就用一個科目 應交稅費-應交增值稅 就夠啦 借銀行存款,貸主營主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 應交稅費-未交增值稅 在一般人要設,因為要把銷項進項結轉到這個科目的
小規(guī)模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費未交增值稅 這樣嘛
我是小規(guī)模,給客戶開了專票,是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額,還是貸方是應交稅費-未交增值稅
小規(guī)模納稅人企業(yè)從拼多多提現,未開票,我是借銀行存款,貸主營主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認收入嗎:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款
請問一下老師,這個第二問我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務派遣公司超過300人還是不是小微企業(yè)
老師個體戶的經營所得,個體戶負業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,關于教材變動的,長期借款——應計利息,這個分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實際時長是6個月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長期借款——應計利息
請問建筑工程承包合同、我去租來的挖機費用和后面挖機的維修和加油各計入哪個科目里?
老師個體戶的經營所得,個體戶負業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調平了,現在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費2800元,要交個稅嗎,要張三開勞務費發(fā)票嗎?
老師,我們購買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計入房產證里的剩余實際建筑面積,這個沒計入房產證的面積是多少,我們不知道,那交房產稅時,如果按實際建筑面積分攤,需要怎么確認實際建筑面積呢
老師你好,我這個項目名稱對嗎,還有,開票項目名稱有什么規(guī)定
那需要再科目里面單獨設置一個應交稅費-應交增值稅 因為軟件里面的科目 這個科目下的 都有三級科目 我單獨設置一個 會不會沖突
您好,那不用了,就用應交稅費-應交增值稅-銷項稅吧
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~