您好,同學(xué),很高興回答您的問(wèn)題
老師,你好,我想問(wèn)一下,如果外貿(mào)企業(yè),出口退稅,沒有開具出口發(fā)票,要填寫出口發(fā)票號(hào)碼,除了可以填發(fā)票號(hào)碼外,是不是可以填寫形式發(fā)票的號(hào)碼,或者報(bào)關(guān)單合同號(hào)的號(hào)碼?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候,發(fā)票單位需要跟出口退稅明細(xì)申報(bào)表,和出口退稅進(jìn)貨申報(bào)表的單位數(shù)量進(jìn)行匹配嗎?還是說(shuō)只要報(bào)關(guān)單有對(duì)應(yīng)單位就可以? 現(xiàn)在我們是發(fā)票開的箱,報(bào)關(guān)單有箱也有千克的單位,退稅申報(bào)系統(tǒng)的兩個(gè)明細(xì)表只有千克的單位。
你好,老師!一張報(bào)關(guān)單退稅對(duì)應(yīng)幾張出口發(fā)票,數(shù)據(jù)采集時(shí)如何處理關(guān)單與發(fā)票號(hào)?若同一個(gè)關(guān)單增加幾個(gè)序號(hào)對(duì)應(yīng)每張出口發(fā)票,每個(gè)序號(hào)里對(duì)應(yīng)填不同出口發(fā)票號(hào)下的出口銷售額如何填(根據(jù)什么填?)
老師,附件是外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口退稅,報(bào)關(guān)單逐項(xiàng)配單,這里的申報(bào)批次和關(guān)聯(lián)號(hào)如何填寫呢
我現(xiàn)在在做出口退稅申報(bào),純外貿(mào)企業(yè),出口明細(xì)申報(bào)的時(shí)候是不是填寫帶星號(hào)的就可以了,我看出口報(bào)關(guān)單號(hào)碼沒有標(biāo)星號(hào),這個(gè)就不用填了吧?出口發(fā)票號(hào)是從哪里找,我沒給外國(guó)客戶開票
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
現(xiàn)金方式取得長(zhǎng)投的交易費(fèi),傭金,手續(xù)費(fèi),入長(zhǎng)投成本嗎?
權(quán)益法下以現(xiàn)金購(gòu)買長(zhǎng)投的時(shí)候手續(xù)費(fèi)等計(jì)入長(zhǎng)投的成本; 其他情況下的手續(xù)費(fèi)記入管理費(fèi)用; 與發(fā)行股票相關(guān)的傭金沖減資本公積,不足沖減的沖減留存收益; 與發(fā)行債務(wù)工具相關(guān)的手續(xù)費(fèi)計(jì)入債務(wù)工具的成本中
就是出口貨物 銷售發(fā)票是零稅率 那我退稅 退什么
退回來(lái)的是增值稅 你是商貿(mào)的還是生產(chǎn)的? 因?yàn)槟阌型硕惒砰_零稅率的
老師,是商貿(mào)貨物出口
商貿(mào)的話,對(duì)應(yīng)的是你的退稅率乘以進(jìn)項(xiàng)購(gòu)入的不含稅金額,如果退稅率和你的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一樣的話,就直接看進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額就可以了。
請(qǐng)問(wèn)我們承包了一項(xiàng)裝修工程,裝修一棟房子,購(gòu)買了電梯,入什么科目合適呢?
你好工程施工材料費(fèi)
公司老板要求,公司產(chǎn)品分三大類核算,譬如洗發(fā)水/沐浴露/香水三項(xiàng)的收入,材料成本,人工成本,也要跟著,分開算,應(yīng)該怎么設(shè)置,科目和報(bào)表呢?才能讓老板清楚的看見,他想要的三項(xiàng)收入材料,人工,清晰的體現(xiàn)?
生產(chǎn)成本 二級(jí)科目,洗發(fā)水、沐浴露、香水兒, 三級(jí)科目,人工費(fèi)、材料費(fèi),其他費(fèi)用 然后制造費(fèi)用水電費(fèi)、折舊費(fèi),人工費(fèi) 制造費(fèi)用可以根據(jù)耗用的原材料,或者是生產(chǎn)工時(shí),或者是機(jī)器工時(shí)分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本里面的其他費(fèi)用
出口退稅是先報(bào)關(guān)還是先開發(fā)票再報(bào)關(guān)?
你好,一般是先報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)和開發(fā)票可以在一個(gè)月。
公司是一般納稅人,公司員工出差時(shí)候,用打車軟件打車,取得增值稅電子普通發(fā)票,比如滴滴平臺(tái),花小豬等平臺(tái),取得的電子普通發(fā)票中的稅額可以正常抵扣嗎
可以的,按照發(fā)票的稅額抵扣
出口退稅是先報(bào)關(guān)還是先開發(fā)票再報(bào)關(guān)
哪個(gè)都可以的,一般都是先報(bào)關(guān)之后再開發(fā)票。
個(gè)人汽車轉(zhuǎn)讓要交什么稅?
個(gè)人銷售自己使用過(guò)的汽車,不超過(guò)原先購(gòu)買價(jià)格的,不需要交稅,如果超過(guò)的話,需要按照超過(guò)的金額乘以20%個(gè)稅