沒明白什么怎么操作?
老師,一般納稅人紅字信息表購買方未抵扣,我們直接選擇銷售方申請(qǐng)?什么情況下是購買方申請(qǐng)?
老師,請(qǐng)問我是銷售方,然后購買方要紅沖前幾個(gè)月我們開具的專用發(fā)票,購買方已抵扣發(fā)票,我作為銷售方需要做什么工作?另外購買方需要給我什么資料?
老師你好,購方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是銷售方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)型號(hào)了,要紅沖發(fā)票,購方需要到稅局開具紅字信息表嗎?還是可要直接在稅控盤上操作?
老師 購買方已經(jīng)抵扣 購買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字信息并上傳,接下來我是銷售方如何操作?
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請(qǐng)紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
我說錯(cuò)了 購買方填開紅字信息表,打印給我的掃描件 我是銷售方 如何在稅控盤開出紅沖發(fā)票?
進(jìn)入開票系統(tǒng),點(diǎn)紅字發(fā)票填開
我們是黑盤 點(diǎn)負(fù)數(shù)開票 里面只能導(dǎo)入xml 這個(gè)是要對(duì)方發(fā)給我們嗎?
是的,需要對(duì)方導(dǎo)出來給你