您好,過(guò)程是復(fù)雜,財(cái)務(wù)處理可以簡(jiǎn)單化,來(lái)料公司也不會(huì)把這個(gè)料開發(fā)票當(dāng)銷售賣給我們,直接在加工費(fèi)里把這個(gè)金額扣了開票,也就是開折扣發(fā)票,客戶按發(fā)票來(lái)付款,相當(dāng)于我們的加工費(fèi)打折了
你好,這邊預(yù)付了公司一批材料款。貨沒(méi)有拉回來(lái)。供應(yīng)商直接給我們賣了。相當(dāng)于賣期貨。然后現(xiàn)在收回來(lái)了原材料的款,還增加了利潤(rùn)怎么做賬務(wù)處理
老師您好,我們單位有一批材料是代加工,加工完了以后對(duì)方公司要求材料款在勞務(wù)費(fèi)中扣除,然后支付差額,但是材料款不開票,我想問(wèn)下這個(gè)材料款應(yīng)該是按照含稅金額還是不含稅金額扣除,為什么
#提問(wèn)#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,公司做石材來(lái)料加工,有一個(gè)訂單500平方員工都加工錯(cuò)了 ,沒(méi)有罰員工 ,公司自己再買材料加工好給客戶,原來(lái)客戶的材料加工壞了還在在產(chǎn)品里,這個(gè)成本怎么算,分錄怎么做
老師,公司產(chǎn)品委外加工,委托方采購(gòu)原材料到加工廠,加工廠只負(fù)責(zé)加工,收取加工費(fèi)。6月加工一批商品,加工費(fèi)不含稅400萬(wàn),但是其中有部分原材料做壞報(bào)廢,原材料成本30萬(wàn),但要加工廠按材料市場(chǎng)價(jià)50萬(wàn)賠償,從加工費(fèi)扣除,實(shí)際應(yīng)付加工費(fèi)400-50=350萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)加工廠怎么開票?委托方怎么做賬?賠償金額50萬(wàn)委托方要開票給加工廠嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,那給我們的料怎么處理呢
您好,咱是不是以下的賬務(wù)處理啊,收到料也沒(méi)有分錄嘛 1、收到來(lái)料的時(shí)候,不編制會(huì)計(jì)分錄,只需要對(duì)“受托加工來(lái)料備查科目中的材料明細(xì)賬進(jìn)行數(shù)額登記。2、領(lǐng)取“來(lái)料時(shí),處理方式和第1條一樣,領(lǐng)取其他材料時(shí),借記“生產(chǎn)成本科目,貨記原材料等科目。3、出口銷售的時(shí)候,借記“應(yīng)收賬款科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目。結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,貸記庫(kù)存商品科目。4、完工的時(shí)候,借記“庫(kù)存商品科目,貸記“生產(chǎn)成本等科目。
老師,您發(fā)的是正常的生產(chǎn)流程分錄,我想問(wèn)您,我們給做壞的這些料怎么處理,直接做廢料處理,發(fā)票開銷售折扣發(fā)票,還是料另外的處理方式
老師,我們有系統(tǒng),材料出入庫(kù)都用的ERP系統(tǒng),所以這部分料系統(tǒng)里怎么 處理
您好,直接做廢料處理,發(fā)票開銷售折扣發(fā)票。 ERP系統(tǒng)按實(shí)際的出入,報(bào)廢這廢料也是沒(méi)有價(jià)值的,體現(xiàn)不了費(fèi)用,這個(gè)損失就是體現(xiàn)在我們的收入里了(折扣發(fā)票少收錢了) 您看這樣處理可以么
嗯嗯,好的老師,也就是系統(tǒng)里也就不錄入這部分廢料了,就直接放廢料庫(kù)里,賬上開折扣發(fā)票。 老師再請(qǐng)教您開了折扣發(fā)票分錄怎么做
您好啊,直接按折后金額入賬嘛,100折扣10開票90,就按90入賬
老師,那10做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
您好,現(xiàn)金折扣記財(cái)務(wù)費(fèi)用,商業(yè)折扣不體現(xiàn)在賬面上,我們可以寫在摘要上