你好;? ?按照3%來(lái)計(jì)提的;如果你按3%計(jì)提開票 ; 那么稅費(fèi)也是按3%去報(bào)的? 、說(shuō)明你放棄了1%專票的優(yōu)惠政策的
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模開專用發(fā)票還有普票都是征收百分之1是嗎,季度或者月度開票超過(guò)30萬(wàn)的,就按照百分之3來(lái)交增值稅還有附加稅,還是按照1%來(lái)交增值稅?另外企業(yè)所得稅100百分之5是嗎
老師,按照票面百分之三計(jì)算繳納的增值稅,后財(cái)政按照減免返還了一部分減免稅額,之前是按照百分之三計(jì)提并繳納,賬上也是平的,那么收到這邊減免優(yōu)惠稅額該怎么入賬
老師,小規(guī)模納稅人按照百分之三開票那么還能享受百分之二的優(yōu)惠嗎?還是必須得按照百分之三納稅。
單位(一般納稅人)名下的車,賣出去,增值稅怎么計(jì)算,是按照,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)百分之3減按百分之2嗎,開票的稅率是多少(普票專票)
老師,小規(guī)模開專票稅率是多少,按開票稅率繳稅嗎。開普票如果稅率是百分之3,季度超過(guò)30萬(wàn),是不是要按照百分之1來(lái)繳稅
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個(gè)海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過(guò)500萬(wàn),我們是需要先做跨區(qū)域報(bào)告和報(bào)驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報(bào)備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個(gè)人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個(gè)怎么做分錄啊
去超市買購(gòu)物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時(shí)候必須分?jǐn)偟矫總€(gè)員工身上,我可以使用購(gòu)卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對(duì)應(yīng)每張購(gòu)物卡面額和卡號(hào)
老師,財(cái)政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?這個(gè)收入屬于免稅收入嗎?
懂了謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好?
老師,如果開專票5萬(wàn)和普票26萬(wàn),那是不是專票按稅率繳稅,然后普票全額計(jì)稅
你好; 是的;? 如果超過(guò)了30萬(wàn)了 ;? 普票和專票都要報(bào)稅哈;??