你好,同學(xué)對(duì)這樣理解是正確的。
老師每月交增值稅要按稅負(fù)率計(jì)算嗎?比如說(shuō)我有挺多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就一點(diǎn)差額交稅
各位老師請(qǐng)問(wèn)?一般納稅人公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)得少,想要交點(diǎn)稅達(dá)到稅負(fù)率,可以把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票押一押放一邊先不認(rèn)證嗎?有什么合理的方法達(dá)到稅負(fù)吧引起稅務(wù)部門注意?
稅負(fù)率3%內(nèi)銷開(kāi)票239萬(wàn)外銷52萬(wàn)退稅率13% 1.免抵稅額是多少? 2.計(jì)算一下認(rèn)證多少發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)稅額)合適? 3.如果內(nèi)銷與外銷可以調(diào)整的情況下,對(duì)這情況是否合理么,談?wù)勀愕目捶ǎ?/p>
稅負(fù)與認(rèn)證抵扣有什么關(guān)系?有什么意義跟作用?我看到一些資料商業(yè)稅負(fù)率建議不超過(guò)1.5%。意思是我們要按這個(gè)比例來(lái)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?比如說(shuō):5筆不含稅銷售收入合計(jì)1.5萬(wàn)。銷項(xiàng)稅額1950元,按1.5%推算最高進(jìn)項(xiàng)要控制在1725元。那么假設(shè)我本月實(shí)際有六筆,進(jìn)項(xiàng)稅額是2500元的話,那么只能選六筆中其中三四筆按低于進(jìn)項(xiàng)稅額1725元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?
@郭老師 按你的意思是跟稅負(fù)率都沒(méi)有關(guān)系了 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 就是我要的增值稅 這個(gè)我知道 我就是怕交的增值稅少了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
公司稅負(fù)率如果是5%,收入是100萬(wàn),那么每月最低交5萬(wàn)的稅對(duì)嗎?
嗯嗯,同學(xué)對(duì)的,是這樣理解,但是如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,也可以少繳納一部分,
可以低于稅負(fù)率納稅嗎?
你好,可以的,但是你這一年的總體的稅負(fù)率,應(yīng)該差不多才可以。