你好,就是職工旅游的嗎?如果是的話福利費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)旅游業(yè)公司付給分包公司的錢,分包公司給旅游的公司開具增值稅發(fā)票后,旅游公司怎么做會(huì)計(jì)分錄? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)繳稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)嗎 貸:銀行存款 如果旅游公司采取差額納稅方法,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做在賬上有什么用?
甲旅游公司為增值稅一般納稅人本年五月提供旅游服務(wù),取得價(jià)款212萬(wàn)元(含增值稅),提供旅游服務(wù)的過(guò)程中,支付相關(guān)住宿費(fèi),餐飲費(fèi)等53萬(wàn)元取得合規(guī)增值稅發(fā)票要求,對(duì)甲旅游公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4.甲旅游公司為增值稅一般納稅人,本年5月提供旅游服務(wù)取得價(jià)款212萬(wàn)元(含增值稅),提供旅游服務(wù)的過(guò)程中,支付相關(guān)住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等53萬(wàn)元,取得合規(guī)增值稅發(fā)票。要求:對(duì)甲旅游公司上達(dá)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
光明旅行社為增值稅一般納稅人,選擇差額計(jì)稅方法。2018年1月份組織兩個(gè)旅游團(tuán)隊(duì)旅游,取得旅游價(jià)稅合計(jì)總營(yíng)業(yè)額106萬(wàn)元,其中一個(gè)團(tuán)隊(duì)由本公司全程組織旅游收取旅游費(fèi),住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)等共支付費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)53萬(wàn)元;另一個(gè)團(tuán)隊(duì)與旅游地旅游公司合作接團(tuán),支付接團(tuán)旅游費(fèi)用15.9萬(wàn)元。(均取得增值稅普通發(fā)票),款項(xiàng)均以銀行存款支付。另外當(dāng)月支付電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元。其他業(yè)務(wù)略。 (1)計(jì)算光明旅行社應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。(2)如果光明旅行社為小規(guī)模納稅人,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費(fèi) 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表期初33萬(wàn),期末數(shù)需要調(diào)到大于33萬(wàn)才不用交稅對(duì)吧?
工資表只能抵扣企業(yè)所得稅是嗎
跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,服務(wù)發(fā)生地這個(gè)填境外單位公司所在地嗎
銀行發(fā)工資給員工,能一筆在回單里體現(xiàn)嗎?
如果企業(yè)滴滴取得普通發(fā)票,是不是也可以在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師您好,這到題中,沖減的是營(yíng)業(yè)外支出180萬(wàn)元,應(yīng)該是減少了180萬(wàn)元,減少后的金額是120萬(wàn)元,呀,怎么答案是120呢,問(wèn)的是減少數(shù),不是余額數(shù),麻煩老師講解下,不理解,謝謝
老師,合同上金額和發(fā)票金額不符,合同金額手寫改正然后我方蓋章可以嗎?
匯票a轉(zhuǎn)給b b轉(zhuǎn)給了c 我們是b公司 如何做賬
老師好,我想問(wèn)一下公司注銷時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率的未分配期初33萬(wàn),期末數(shù)16萬(wàn),這樣要交稅嗎
非標(biāo)設(shè)備企業(yè) 買來(lái)各種電氣的零部件人工組裝會(huì)使用到一些電線 等輔材 這個(gè)成本怎么核算 另外比如領(lǐng)料單如何設(shè)計(jì)需要體現(xiàn)哪些便于成本核算呢