你好!這個(gè)沒(méi)關(guān)系,1可以添加應(yīng)付,2可以沖減應(yīng)收

老師,我們是外貿(mào)公司,在國(guó)外購(gòu)買木炭,是向個(gè)人購(gòu)買的,因?yàn)樵谶吘常瑢?duì)方會(huì)來(lái)到中國(guó),因公司沒(méi)錢,由法人私卡先墊款給了對(duì)方,在付應(yīng)付賬款時(shí),我可不可以直接做憑證:借:應(yīng)付賬款—國(guó)外公司 貸:其他應(yīng)付款-法人
老師,借應(yīng)收賬款和借應(yīng)付賬款是一個(gè)意思吧,企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)有購(gòu)銷往來(lái),所以給對(duì)方設(shè)置在了應(yīng)付賬款科目里,后期關(guān)于他家的都通過(guò)應(yīng)付賬款走的,現(xiàn)在我們賣給他設(shè)備,正常是借應(yīng)收賬款,因?yàn)橹霸O(shè)了應(yīng)付賬款,所以放在借方應(yīng)付賬款可以吧
比如付了供貨商15萬(wàn),收到13萬(wàn)貨物(因?yàn)橹安少?gòu)的貨物不合格,退回抵新購(gòu)入貨款,但有一部分貨物對(duì)方認(rèn)為不是他們的東西,所以折價(jià)給了,相當(dāng)于我們認(rèn)賠2萬(wàn)),我們多付的2萬(wàn)差額應(yīng)該如何處理?對(duì)方如何開(kāi)票呢?
您好,老師!公司購(gòu)買辦公電腦我一直都是掛在其他應(yīng)付款而不是應(yīng)付賬款,該怎么辦?因?yàn)槲蚁胫鴮?duì)方不是我們的供應(yīng)商,所以一直做其他應(yīng)付款了
老師,就是我公司跟對(duì)方公司,雙方都有買賣,我之前設(shè)立了一個(gè)應(yīng)收賬款,現(xiàn)在又購(gòu)買了對(duì)方公司的貨物,還需要設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款嗎?還是用一個(gè)賬戶就可以了?
你好老師,那個(gè)長(zhǎng)期攤銷我當(dāng)月就攤銷了怎么辦?審計(jì)來(lái)我家查賬說(shuō)次月攤銷
老師,交外地工地簡(jiǎn)易征收增值稅的會(huì)計(jì)分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)車輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)里面是嗎?還有我們買的是載貨車輛,另外買的廂體也是計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司賬戶上可以轉(zhuǎn)工資到員工支付寶賬戶上嗎
老師您好!住宿費(fèi)專票,一部分是員工差旅產(chǎn)生的,一部分是招待的,請(qǐng)問(wèn)稅金可以抵扣嗎?
老師,電子稅務(wù)局怎么增加辦稅員
提前退租辦公室,押金不退回,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,是入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
收入減少,負(fù)責(zé)會(huì)增加?
請(qǐng)問(wèn)老師勞務(wù)人員在7月開(kāi)票8月支付的,那7月發(fā)票在8月申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控到這些發(fā)票都沒(méi)申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板管理了兩個(gè)公司,我們的工資原來(lái)是在A公司,但是公司之前沒(méi)錢發(fā)工資,現(xiàn)在B公司有錢進(jìn)來(lái),老板讓用B公司的錢發(fā)原來(lái)的工資.是直接從B公司發(fā)出來(lái),寫成代付A公司員工工資?還是直接把錢轉(zhuǎn)到A公司,弄成往來(lái)款?


沖減應(yīng)收怎么做分錄
你好!借原材料等 貸應(yīng)收賬款。
付款的時(shí)候怎么做分錄呢
你好!你可以借應(yīng)收賬款 貸銀行存款