你好,這種有風險的每個月都有的,你應該做其他業(yè)務收入。正常交增值稅的。政府補貼不是以你單位的名義申請的吧?
老師,我想問一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開支運營都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進去來支付貨款的和費用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對方要求我們把,在報表實收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過三家公司投資款,但是我們從來沒有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢給三家公司賬戶過,都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過去的?,F(xiàn)在母公司注冊資本1千萬,實際入賬實收資本才100萬,三家公司的實收資本都是虛的,沒有入賬過,這個要怎么分出母公司投資款給給過三家公司呀
1,我們通過第三方平臺收款,平臺有優(yōu)惠券補貼,比如一個訂單客戶應付1000元,平臺給客戶優(yōu)惠券補貼20元,客戶實付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請問收入是按照1000元合計入賬嗎? 2,另外平臺會有額外的補貼給商家,按照客戶人數(shù)補貼,比如一人10元,這筆是單獨轉(zhuǎn)給商家的,這個是按照什么入賬?是按照主營產(chǎn)品計入收入還是入其他業(yè)務收入或者營業(yè)外收入
老師好!我們能源公司,是2020年和A企業(yè)簽訂了一項合同,就是我們幫A企業(yè)遞交用電補貼等流程簽約,企業(yè)享受了國家每個月的用電補貼款后,和我們A企業(yè)4.6分成的,我們公司開票過去,A企業(yè)收到國家的用電補貼后,就轉(zhuǎn)分給我們。我們開了10萬的票后,其實A對方是有收到國家補貼的,就是一直沒給我們付,到最后只付了2萬,之后就沒再支付了,我們稅也交了,找對方,對方就說公司倒閉了,那這8萬的應收款怎么處理呢?
老師,政府裝修補貼了很多錢,然后我們裝修費用也花了很多錢,這個裝修費用又沒有拿到發(fā)票,請問裝修補貼能入營業(yè)外收入,裝修費用能入管理費用裝修費嗎? ? ?裝修補貼是政府用來補貼裝修的,而且很大的金額,我們再請裝修公司來同我們裝修已經(jīng)用公戶付了好多金額給我裝修公司,但是裝修公司沒有開發(fā)票給我們
我們先給這個第三方公司預付運費款,第三方公司來申請的補助,等財政補貼下發(fā)給到這家公司,這家公司再返回來給到我們,那這家公司轉(zhuǎn)給我們的補貼,這種昨天問過是計入營業(yè)外收入,想再問下,每個月都會有一筆,也是可以計入營業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅?。勘热?月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
第三方公司申請的,比如我們預付運費10萬給他們,他們開發(fā)票10萬給我,然后申請了補貼到賬后,再返回2萬給我們
那讓他給你開紅色發(fā)票,2萬就是了。相當于是折扣。
那如果他們不開紅字發(fā)票給我們呢,可以怎么處理?每個月都有一筆基本
借銀行 貸其他業(yè)務收入應交稅費。
那就要交增值稅嗎,我們需要給他們開票嗎
開不開發(fā)票一樣,交稅的不開發(fā)票,無票收入也得交,對方不要發(fā)票可以不用開。
但要交稅有點虧,可以每個月都計入營業(yè)外收入嗎
你好,這種有風險的不能保證肯定沒有問題。
所以還是例如其他業(yè)務收入更合理,多謝老師
對的,是的,是這么理解的。