你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的每個(gè)月都有的,你應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入。正常交增值稅的。政府補(bǔ)貼不是以你單位的名義申請(qǐng)的吧?
老師,我想問(wèn)一下,我公司,母公司投資控股旗下三家公司,這幾家公司所有的開(kāi)支運(yùn)營(yíng)都是由法人的私人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)去來(lái)支付貨款的和費(fèi)用的,現(xiàn)在我們公司要融資,對(duì)方要求我們把,在報(bào)表實(shí)收資本上體現(xiàn)出母公司投資給過(guò)三家公司投資款,但是我們從來(lái)沒(méi)有已母公司的名義轉(zhuǎn)錢(qián)給三家公司賬戶過(guò),都是法人私戶轉(zhuǎn)賬過(guò)去的。現(xiàn)在母公司注冊(cè)資本1千萬(wàn),實(shí)際入賬實(shí)收資本才100萬(wàn),三家公司的實(shí)收資本都是虛的,沒(méi)有入賬過(guò),這個(gè)要怎么分出母公司投資款給給過(guò)三家公司呀
1,我們通過(guò)第三方平臺(tái)收款,平臺(tái)有優(yōu)惠券補(bǔ)貼,比如一個(gè)訂單客戶應(yīng)付1000元,平臺(tái)給客戶優(yōu)惠券補(bǔ)貼20元,客戶實(shí)付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請(qǐng)問(wèn)收入是按照1000元合計(jì)入賬嗎? 2,另外平臺(tái)會(huì)有額外的補(bǔ)貼給商家,按照客戶人數(shù)補(bǔ)貼,比如一人10元,這筆是單獨(dú)轉(zhuǎn)給商家的,這個(gè)是按照什么入賬?是按照主營(yíng)產(chǎn)品計(jì)入收入還是入其他業(yè)務(wù)收入或者營(yíng)業(yè)外收入
老師好!我們能源公司,是2020年和A企業(yè)簽訂了一項(xiàng)合同,就是我們幫A企業(yè)遞交用電補(bǔ)貼等流程簽約,企業(yè)享受了國(guó)家每個(gè)月的用電補(bǔ)貼款后,和我們A企業(yè)4.6分成的,我們公司開(kāi)票過(guò)去,A企業(yè)收到國(guó)家的用電補(bǔ)貼后,就轉(zhuǎn)分給我們。我們開(kāi)了10萬(wàn)的票后,其實(shí)A對(duì)方是有收到國(guó)家補(bǔ)貼的,就是一直沒(méi)給我們付,到最后只付了2萬(wàn),之后就沒(méi)再支付了,我們稅也交了,找對(duì)方,對(duì)方就說(shuō)公司倒閉了,那這8萬(wàn)的應(yīng)收款怎么處理呢?
老師,政府裝修補(bǔ)貼了很多錢(qián),然后我們裝修費(fèi)用也花了很多錢(qián),這個(gè)裝修費(fèi)用又沒(méi)有拿到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)裝修補(bǔ)貼能入營(yíng)業(yè)外收入,裝修費(fèi)用能入管理費(fèi)用裝修費(fèi)嗎? ? ?裝修補(bǔ)貼是政府用來(lái)補(bǔ)貼裝修的,而且很大的金額,我們?cè)僬?qǐng)裝修公司來(lái)同我們裝修已經(jīng)用公戶付了好多金額給我裝修公司,但是裝修公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們
我們先給這個(gè)第三方公司預(yù)付運(yùn)費(fèi)款,第三方公司來(lái)申請(qǐng)的補(bǔ)助,等財(cái)政補(bǔ)貼下發(fā)給到這家公司,這家公司再返回來(lái)給到我們,那這家公司轉(zhuǎn)給我們的補(bǔ)貼,這種昨天問(wèn)過(guò)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,想再問(wèn)下,每個(gè)月都會(huì)有一筆,也是可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲供材、清包工、老項(xiàng)目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點(diǎn)是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司經(jīng)營(yíng)地址是的房產(chǎn)證是法人個(gè)人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個(gè)不用付租金,是按租賃交房產(chǎn)稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計(jì)提水電費(fèi),現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
第三方公司申請(qǐng)的,比如我們預(yù)付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)給他們,他們開(kāi)發(fā)票10萬(wàn)給我,然后申請(qǐng)了補(bǔ)貼到賬后,再返回2萬(wàn)給我們
那讓他給你開(kāi)紅色發(fā)票,2萬(wàn)就是了。相當(dāng)于是折扣。
那如果他們不開(kāi)紅字發(fā)票給我們呢,可以怎么處理?每個(gè)月都有一筆基本
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那就要交增值稅嗎,我們需要給他們開(kāi)票嗎
開(kāi)不開(kāi)發(fā)票一樣,交稅的不開(kāi)發(fā)票,無(wú)票收入也得交,對(duì)方不要發(fā)票可以不用開(kāi)。
但要交稅有點(diǎn)虧,可以每個(gè)月都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好,這種有風(fēng)險(xiǎn)的不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
所以還是例如其他業(yè)務(wù)收入更合理,多謝老師
對(duì)的,是的,是這么理解的。