你好,是可以這樣操作的?

我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進(jìn)項(xiàng)留抵,然后8月份沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),9月1號(hào)再認(rèn)證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項(xiàng)稅額嗎
餐飲行業(yè)2019年11月份認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,啊020年10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,沖紅重開,重開的增值稅專用發(fā)票可以在以后年度用于抵扣嗎?
老師好!7月份報(bào)6月的增值稅,收到7月開的增值稅發(fā)票可以認(rèn)證為6月份的進(jìn)項(xiàng)嗎?但憑證是在7月的。
請問一下,10月份報(bào)稅,然后增值稅專票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證一定要在9月份認(rèn)證還是10月報(bào)稅票前認(rèn)證都可以抵扣呢?
當(dāng)月6月交上月5月增值稅,6月申報(bào)前,收到6月開具的增值稅專票,可以在5月增值稅申報(bào)中認(rèn)證抵扣嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


可以七月認(rèn)證,七月入賬嗎,分錄怎么做
你好,是的,是可以的 7月份的時(shí)候 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
購入廠房,分期付款,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款嗎
你好 購入廠房,分期付款,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,長期應(yīng)付款。 (如果之后是不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合。)
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。