你好,學員,計入管理費用差旅費的
老師,請問出差發(fā)生的過路費,停車費計入什么科目,我們交通費,車輛費有明細科目
請問員工駕駛私人車輛出差,發(fā)生的汽油和過路費可以報銷入賬嗎?
自駕開車,出差,產(chǎn)生的加油費和過路費,計入差旅費還是車輛費用
員工自駕去外地出差,發(fā)生的過路費和油費是計入汽車費用,還是差旅費
老師,差旅費自駕車沒有產(chǎn)生過路費,能計入差旅費科目嗎?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”這個明細結轉省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師,只有這一次是借用員工的車去的,發(fā)生過路費,進項稅還能抵扣嗎?怎么處理呢
老師,只有這一次是借用員工的車去的,發(fā)生過路費,進項稅還能抵扣嗎?怎么處理呢 這個是可以抵扣的,學員
老師,這個具有稅務風險,我可以不抵扣嗎
你好,學員,可以不抵扣的
好的,謝謝老師
不客氣,學員,祝你工作順利