同學(xué)您好,你好,如果您沒(méi)有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用,那就不能加計(jì)扣 除,是在發(fā)生的金額基礎(chǔ)上加計(jì)扣除

你好,老師,高新技術(shù)企業(yè)沒(méi)有申報(bào)成功,還要做研發(fā)費(fèi)用嗎,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以享受嗎
正在申報(bào)高新技術(shù)企業(yè) (還沒(méi)有申報(bào)下來(lái))研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
我們是高新技術(shù)和科技型中小企業(yè) ,這個(gè)報(bào)申報(bào)季度報(bào)表時(shí) ,需要做研發(fā)加計(jì)扣除嗎?我們利潤(rùn)是負(fù)的
老師,高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,是在匯算清繳算加計(jì),比方我現(xiàn)在申報(bào)1季度的報(bào)表,研發(fā)需要加計(jì)扣除嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)高新技術(shù)企業(yè)2023年第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)還能享受“高新技術(shù)企業(yè)器具一次性加計(jì)扣除政策”嗎?
老師,你好,我這邊收到稅務(wù)局提示的兩張2023年的發(fā)票,顯示非正常戶納稅人,讓我把這兩張專票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我這邊需要怎么處理,需要對(duì)方重新開(kāi)具發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,執(zhí)照可以買(mǎi)賣(mài)嗎
老師,印花稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳納按什么交的呢
老師 我中級(jí)考試在湖南,成績(jī)合格后,要怎么樣去提交審核資料?
老師你好,交的消費(fèi)稅和消費(fèi)稅附征會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我想咨詢一下,我們公司是小規(guī)模,本來(lái)是2個(gè)股東,現(xiàn)在有個(gè)股東征信有問(wèn)題要取消退出,如果變成一個(gè)獨(dú)資后,是不是有哪項(xiàng)稅務(wù)要增加
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果第三季度開(kāi)票金額超過(guò)500萬(wàn)了,那是不是從今年10月開(kāi)始就自動(dòng)變成一般納稅人了呢?還是明年1月變?
23年,24年交的員工社保以及發(fā)放的員工工資,漏記了,能補(bǔ)記在25年嗎
新注冊(cè)的一般人,沒(méi)有員工,法人在關(guān)聯(lián)公司繳納社保,還用每月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師就是我們是進(jìn)谷大米的,那個(gè)成本不好折算,我們可以自己按米的重量折算成本嗎?


我知道,發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,是要在季報(bào)就報(bào)嗎?
同學(xué)您好,可以,也可以在匯算時(shí)扣
我填季報(bào)時(shí),沒(méi)填不行,顯示異常是什么原因
同學(xué)您好,上期填什么,這期什么提示,有截圖嗎
這樣的提示,是什么意思,加計(jì)扣除那顯示是黃色的
確定就可以的,一般不影響
說(shuō)存在警告預(yù)警,這沒(méi)事吧,還是一定要報(bào)研發(fā)費(fèi)用,我什計(jì)在管理費(fèi)用,研究段的研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除應(yīng)該填在哪一項(xiàng)?
沒(méi)有強(qiáng)制性規(guī)定必須填