你好 這個(gè)是默認(rèn)按照開(kāi)票金額來(lái)計(jì)算的
老師,買(mǎi)賣(mài)合同按照合同金額去交印花稅 還是按照發(fā)票不含稅的金額交稅呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,買(mǎi)賣(mài)合同的印花稅是按季好些按,還是按次
老師,我想問(wèn)下,一般納稅人繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,是按含稅的金額還是不含稅的金額核算?
老師,貿(mào)易公司買(mǎi)賣(mài)合同按合同金額申報(bào)印花稅;運(yùn)輸框架合同按實(shí)際運(yùn)輸結(jié)算金額申報(bào)印花稅。是的吧。
老師請(qǐng)問(wèn)一下銷(xiāo)售合同和購(gòu)買(mǎi)合同,交印花稅的話,是不是把銷(xiāo)售合同和購(gòu)買(mǎi)合同金額相加合計(jì)金額來(lái)計(jì)算印花稅嗎
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過(guò)多,無(wú)票收入超過(guò)了免稅額度,例如成本票336萬(wàn),無(wú)票收入480萬(wàn),無(wú)票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來(lái),比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購(gòu)買(mǎi)房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開(kāi)了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷(xiāo)。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷(xiāo)的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷(xiāo) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷(xiāo)售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?