借銷售費(fèi)用、招待費(fèi), 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
請問老師,公司主要是給別人做咨詢服務(wù)的,需要經(jīng)常招待人吃飯,用業(yè)務(wù)招待,可是業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)了,怎么入賬,解決呢?
老師你好,我們公司購買了一些酒,作為庫存已備后期招待,員工福利等用途,那購買的時候怎么做賬呢
請問老師公司經(jīng)常有幾千元的餐票做為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬時,處理附件發(fā)票,還要有什么原始憑證做賬呢
老師,公司成批購買酒作為招待費(fèi)用,現(xiàn)在我業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超高,這個費(fèi)用我能做什么?
老師,公司采購的酒水作為庫存,經(jīng)常拿去業(yè)務(wù)招待用,這個怎么做賬呢?
速達(dá)軟件3000是需要花錢買?
我們用什么登錄,老師也沒給啊
老師,甲方走農(nóng)民工工資,個稅是我是乙方,還需要提供發(fā)票嗎?
公司中途建賬。之前就有的電焊機(jī)現(xiàn)在怎么入賬,借管理費(fèi)用,貸實(shí)收資本可以嗎
如果負(fù)債是10的話,是不是1050+完全商譽(yù)-10,與可收回金額比較,也就是按購買日公允價值持續(xù)計算的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值+完全商譽(yù)與可回收金額比較
老師,應(yīng)付職工薪酬帳面借方有余額,估計是以前年度己發(fā)放未計提,現(xiàn)在可不可以把它調(diào)平了。
你好老師個體戶經(jīng)營超市從供應(yīng)商購貨在1月至7月份入的庫現(xiàn)在才陸續(xù)給供應(yīng)商結(jié)錢把結(jié)錢的貨款會計分錄怎么做
公司做真實(shí)的賬,用快賬軟件做的話,能免費(fèi)使用多久時間,后續(xù)要怎么收費(fèi)
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
好的。老師,法人名下其他應(yīng)收款掛了很多,怎么處理掉最好呢?都是轉(zhuǎn)給法人拿去花,估計一部分拿給其他公司花了
你好,拿給其他公司花的,需要還錢,回來不還錢,有限公司個人股東年底按照20%交個稅就可以了,如果是企業(yè)花的,他就有支付出去的證明,讓他寫一個證明,你可以做企業(yè)的成本費(fèi)用。
幾家公司同一個法人,每次都是轉(zhuǎn)給他,到處都在用
你好,那就是其他的企業(yè)借你的,你可以讓其他企業(yè)還錢給老板,老板再還錢給你們單位。
像往來款的一些科目我可以對沖了蠻,
同一個二級科目的可以
我們賬上現(xiàn)金很多,都是以前提取現(xiàn)金掛的,然后有沒有發(fā)票回來沖,導(dǎo)致現(xiàn)金比較大,這種情況怎么處理呢
你好,那你有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的證明嗎?
用這些證明的話,可以直接做成本費(fèi)用里面的。
2年前的,我想清理一些,之前是 別人經(jīng)手的,都不知道了
借營業(yè)外支出,貸庫存現(xiàn)金。
這個到時候匯算得不得調(diào)整
是的,需要納稅調(diào)增的,不允許抵扣。