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老師,小規(guī)模企業(yè)開了1%的專票,和3%的專票,申報(bào)表怎么填報(bào)

2023-07-13 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-13 09:05

你好。填寫到申報(bào)表的第1行和第3行。 如果全部銷售額小于30萬(wàn),1%稅率對(duì)應(yīng)減免2%的部分填寫到減免表。

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快賬用戶3923 追問(wèn) 2023-07-13 09:07

老師附列資料一怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:13

你好,這個(gè)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)繳納的增值稅,然后您看一下數(shù)據(jù)對(duì)就可以提交了。

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快賬用戶3923 追問(wèn) 2023-07-13 09:14

老師第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:19

好是的,第1行就是第1行就是填寫你全部的固含稅銷售額。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:19

1%稅率和3%稅率的都是填寫不含稅的銷售額。

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快賬用戶3923 追問(wèn) 2023-07-13 09:20

老師我說(shuō)的附列資料一,不是申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:25

你好,是按照實(shí)際繳納的增值稅來(lái)計(jì)算附加稅的。稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)數(shù)據(jù)。

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快賬用戶3923 追問(wèn) 2023-07-13 09:26

老師附列資料一不是附加稅的表

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:30

你好,截圖看一下具體哪一個(gè)?

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快賬用戶3923 追問(wèn) 2023-07-13 09:35

就是這表第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?

就是這表第一行有個(gè)扣除不含稅銷售額(其中1%征收率)這個(gè)需要把開了1%不含稅收入進(jìn)去嗎?
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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:37

好,我看您截圖,這正是扣除明細(xì)表差額計(jì)稅的才填寫這張表。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:37

然后咱們減免表,只填寫1%發(fā)票。對(duì)應(yīng)減免2%的那一部分,填寫著減免表。

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