開(kāi)具發(fā)票的稅目是“不動(dòng)產(chǎn)租賃*場(chǎng)地租賃”,稅率可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅稅率是5%;如果是想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅稅率是9%;小規(guī)模納稅人增值稅征收率是5%
云某公司(-般納稅人),2019年11月發(fā)生以下業(yè)務(wù):該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (1)提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),開(kāi)具大桶專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)3.3萬(wàn)元; (2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具大桶專(zhuān)用發(fā)票,不含稅金額4萬(wàn)元; (3)提供咨詢(xún)服務(wù)(現(xiàn)代服務(wù)),開(kāi)具普通發(fā)票9.54萬(wàn)元; (4)銷(xiāo)售貨物,開(kāi)具普通發(fā)10萬(wàn)元 (5)購(gòu)進(jìn)貨物運(yùn)輸用的汽車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)發(fā)票,注明價(jià)稅合計(jì)金額14.69萬(wàn)元; (6)購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)-批,取得大桶專(zhuān)用發(fā)票注明的稅款5200元; (7)購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得普通發(fā)票2萬(wàn)元; (8)為職工食堂購(gòu)進(jìn)三臺(tái)冰箱,取得的專(zhuān)用發(fā)票稅款3900元; (9)購(gòu)進(jìn)一批水果作為福利發(fā)給職工,取得的專(zhuān)用發(fā)票注明稅款9000元 間:(一)該公司該月應(yīng)納多少增值稅? (15分) (二)該公司地處城市市區(qū),該月與增值稅同時(shí)同地依法還要承擔(dān)哪些稅 費(fèi)?分別承擔(dān)多少? (5分) X505D 2020.07.09 20:38
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過(guò)一般納稅人的條件500萬(wàn),但會(huì)超過(guò)小微企業(yè)的條件300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷(xiāo)售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,位于城市,適用增值稅稅率13%,2020年8月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元;另外,取得銷(xiāo)售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.65萬(wàn)元(含增值稅價(jià)格,與銷(xiāo)售貨物不能分別核算)。(2)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利項(xiàng)目,成本價(jià)50萬(wàn)元,國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。(3)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付的貨款70萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額91萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上面注明的稅額0.9萬(wàn)元以上相關(guān)祟據(jù)符合稅法的規(guī)定。請(qǐng)按下列順序計(jì)算該企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅額以及城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
老師您好,我公司: 主要業(yè)務(wù)是:服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備,我們提供場(chǎng)地、維護(hù)、以及電能,來(lái)給甲方提供服務(wù),主要消耗的是電,收入是服務(wù)費(fèi)! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)發(fā)票比較多,電費(fèi)發(fā)票是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)進(jìn)公司的! 2,公司給甲方開(kāi)出去的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說(shuō)我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣(mài)電收入,所以要按照13個(gè)點(diǎn)算“銷(xiāo)售貨物-電費(fèi)”,不能按照6個(gè)點(diǎn)計(jì)算服務(wù)費(fèi),這樣就產(chǎn)生了稅差,要補(bǔ)交稅款,但是我們確實(shí)是做服務(wù)行業(yè)的!請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?我的客戶也不會(huì)同意我給他們開(kāi)售電的發(fā)票??! 3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè),為什么他們交電費(fèi)是按照13個(gè)上稅,他們給客戶開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票就能是6個(gè)點(diǎn)?就是因?yàn)槲覀冇秒姸嗝矗?/p>
公司為增值稅一般納稅人,系糕點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè),同時(shí)自設(shè)門(mén)市部對(duì)外銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)制作的食品,并開(kāi)設(shè)餐廳。該公司2022年4月發(fā)生與增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:1.糕點(diǎn)批發(fā)收入300萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額39萬(wàn)元;2.自設(shè)的門(mén)市部為展示企業(yè)食品制作流程,現(xiàn)場(chǎng)制作食品,并直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得價(jià)稅合計(jì)收入30000元;3.餐廳服務(wù)價(jià)稅合計(jì)收入為120000元;月銷(xiāo)售自用的辦公樓,獲得含增值稅收入825000元,該辦公樓系2015年購(gòu)入,購(gòu)入價(jià)為300000元。對(duì)于該項(xiàng)業(yè)務(wù)公司選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅。5.本月重新購(gòu)置新辦公設(shè)備,將原有的辦公設(shè)備(按固定資產(chǎn)核算)以?xún)r(jià)稅合計(jì)金額160000元出售,按3%征收率并減按2%征收增值稅。6.本月從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)辦公用品等取得專(zhuān)票,金額合計(jì)300000元,增值稅額39000元;7.本月從農(nóng)場(chǎng)、漁場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)處購(gòu)進(jìn)面粉、蔬菜、海鮮、肉類(lèi)等農(nóng)產(chǎn)品,用于餐飲服務(wù)和制作糕點(diǎn),取得增值稅普通發(fā)票(免稅)金額合計(jì)930000元,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)水果等農(nóng)產(chǎn)品,取得對(duì)方由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的專(zhuān)票,上面注明金額70000元。能夠準(zhǔn)確分清用途,本月
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專(zhuān)票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問(wèn),我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問(wèn)#老師,發(fā)行股票作為對(duì)價(jià)取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請(qǐng)幫我寫(xiě)一個(gè)極簡(jiǎn)分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價(jià)確認(rèn)確認(rèn)銷(xiāo)售的損失 按市價(jià)確認(rèn)銷(xiāo)售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車(chē)修理費(fèi)專(zhuān)票 ,增值稅可以抵扣嗎?