你好,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的情況下,進(jìn)項(xiàng)可以當(dāng)月認(rèn)證,也可以今后再認(rèn)證的?
老師,我們公司才成立幾個(gè)月,這個(gè)月申報(bào)增值稅,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),是不是只需要在申報(bào)表那里填進(jìn)項(xiàng)稅額就行了
上月進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),未填寫(xiě)其他進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在本月補(bǔ)上嗎,還是需要進(jìn)行申報(bào)更正,銷(xiāo)項(xiàng)稅征稅項(xiàng)目填寫(xiě)錯(cuò)誤怎么處理
增值稅只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷(xiāo)銷(xiāo)需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎?
我現(xiàn)在有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 比如說(shuō)我現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅額是:5 進(jìn)項(xiàng)稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
本月增值稅有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)做賬是不是把銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅,等有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候再抵扣申報(bào),這個(gè)月增值稅申報(bào)是不是申報(bào)負(fù)數(shù)
樸 老師您好 公司賬上其他應(yīng)收款建賬期初余額300萬(wàn)借方余額 注冊(cè)資金300萬(wàn) 應(yīng)該是錢(qián)讓老板拿了 這個(gè)要怎么處理 拿錢(qián)的應(yīng)該是以前的老板 后面做股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給現(xiàn)在的老板 這要怎么處理?
老師,我購(gòu)買(mǎi)草皮,用于公司工廠(chǎng)場(chǎng)地建設(shè) 我是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)給我,我可以抵扣增值稅嗎
小規(guī)模納稅人免稅30萬(wàn)是不含稅收入還是含稅收入?
已經(jīng)過(guò)所屬期,勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)能撤銷(xiāo)嗎
你好,7月份的工資,8月份發(fā),8月份的社保也是在7月份的工資里面扣嗎,還是在8月份的工資扣
兩個(gè)公司間(集團(tuán)內(nèi)部)的車(chē)輛過(guò)戶(hù)需要什么手續(xù)?
我們是商貿(mào)公司,然后銷(xiāo)售了酒出去,有部分用來(lái)贈(zèng)送出去了,,我們是不是做銷(xiāo)售費(fèi)用,分錄怎么做呢
7月個(gè)稅交了37.83,現(xiàn)在要更正申報(bào),更正之后是36.7,那我這個(gè)月就得交36.7嗎?還是可以扣掉37.83
你好,老師,店面房租是個(gè)體戶(hù)私戶(hù)交款,對(duì)方開(kāi)的是老板個(gè)人的名字可以用來(lái)入賬嗎
老師公司原來(lái)沒(méi)有人員,社保今天增加的人,還沒(méi)審核通過(guò)了,明天再申報(bào)社??梢詥?/p>
也就是需要認(rèn)證了才能進(jìn)行申報(bào)進(jìn)項(xiàng)額是吧?
你好,是的,是這樣的