你好,一個季度開普票低于30萬免稅
小規(guī)模納稅人一個季度多少免稅,個體工商戶一個季度多少免稅,
小規(guī)模一個季度多少免增值稅
老師,目前小規(guī)模季度多少免稅了
小規(guī)模一個季度不超多少錢免稅
目前開票稅率小規(guī)模選1%還是免稅,季度免稅額是多少?
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應(yīng)付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
營業(yè)外收入,沒有開票的,需要算里面嗎
涉及增值稅的未開票收入都要算的哈,
可是不清楚算不算增值稅,違約金需要算增值稅嗎,那比如其他收益,政府補助呢
關(guān)鍵你這個其他收益具體是什么收益?
政府補助的呀
這個不交增值稅的哈
客戶對我們的違約金收入呢
這個違約金收入是要交增值稅的
入賬的時候是做1%的銷項稅,然后再計入其他收益嗎?還是可以直接不做銷項稅
入賬的時候是做1%的銷項稅,然后再計入其他收益
違約金我做的營業(yè)外收入,然后報了稅,然后填企業(yè)所得稅申報的時候營業(yè)收入說參考報稅的收入,可是這樣的話兩者不一致了,那我怎么操作呢
違約金是屬于價外費用,要計入主營業(yè)務(wù)收入的
我們的都是計入營業(yè)外收入的
不可以的哈,這個要正常交增值稅,計入營業(yè)收入申報所得稅
可是稅務(wù)局那邊申報出來的免稅額是3%誒
增值稅申報該免就免哈,做賬就是主營業(yè)務(wù)收入
那其他收益是1%還是3%呀
不要較真了哈,你申報所得稅沒法通過哈