你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵的增值稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,有留抵稅,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅。有留抵稅額的時(shí)候怎么做分錄呢
增值稅銷項(xiàng)稅額152.75,進(jìn)項(xiàng)稅額2376.24,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),怎么做會(huì)計(jì)分錄
賬面上增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,要不要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,現(xiàn)在把留抵稅額申請(qǐng)退稅到銀行賬戶了,應(yīng)該怎么做完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)小于留底稅額,不用繳稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),收到客戶首付款,先開(kāi)具不征稅發(fā)票,預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)增值稅,后期收到全款時(shí)再開(kāi)具9稅率發(fā)票,再繳納增值稅同時(shí)抵扣預(yù)繳稅款對(duì)嗎
老師,快賬軟件怎么改日期 我現(xiàn)在做賬填6月了,想從1月分開(kāi)始跟著課程來(lái),還是6月份開(kāi)始,那7月是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅,和課程就不能同步了
個(gè)稅減免的6萬(wàn),是可以用在正常薪金和勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票上的收入對(duì)嗎?那個(gè)體戶的收入可以用這個(gè)嗎?然后個(gè)體戶月收入多少涉及交個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅。
期初的攤余成本=期初長(zhǎng)期應(yīng)付款余額-未確認(rèn)融資費(fèi)用期初余額,期末攤余成本=期初攤余成本+當(dāng)期利息費(fèi)用?當(dāng)期支付現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)為什么期初攤余成本不加上利息,但是期末攤余成本要加上利息
老師,A將國(guó)有資產(chǎn)的80%股權(quán)在公共交易平臺(tái)轉(zhuǎn)讓給B,但轉(zhuǎn)讓資金是由C墊付,事后B又將股權(quán)的70%轉(zhuǎn)讓給C(轉(zhuǎn)讓資金全程沒(méi)有經(jīng)過(guò)B公司),這個(gè)可以直接由A轉(zhuǎn)給C,只做一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?
老師修改23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除工資一項(xiàng)10萬(wàn)要去掉!費(fèi)用調(diào)整10萬(wàn)!那么24年匯算清繳要修改調(diào)整哪里呀?
老師個(gè)人所得稅工資全部被罰款扣完了,個(gè)稅怎么申報(bào)
一個(gè)公司可以同時(shí)下載兩個(gè)自然人扣繳端嗎?一個(gè)在家電腦上下載,一個(gè)在公司電腦上下載
奶牛強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助金怎么做賬務(wù)處理
公司打算清算后注銷,請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有具體的清算科目?詳細(xì)發(fā)上來(lái)看看