同學你好 這個可以放到下個月
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發(fā)票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進項稅額轉出,分錄我要怎么做
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉出的進項稅額轉回來,因為有轉出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
請問2月開了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進項稅轉出。那申報時需要填進項轉出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
我們開了紅字發(fā)票信息表給對方,但對方兩年了還未開紅字發(fā)票給我們,之前的會計己經(jīng)做賬,但報稅人員末報進項稅額轉出,現(xiàn)在申報表和賬上的進項稅額轉出的金額不一致,應該怎么辦?申報表做進項轉出嗎?但沒有收到紅字發(fā)票呀
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
老師,就是勞務費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復的老師請勿回復
老師,請問上個月按照8塊單價賣,這個月沖銷,按照7塊單價賣,上月已經(jīng)結轉成本,需要不需要重新調(diào)整?
個體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細解答,謝老師
老師,就是勞務費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復的老師請勿回復
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開專票,是不是租金專票和普票都是五個點
老師,請問我們準備讓銀行開一個履約保函,如果只把金額是100萬,我們需要跟客戶收取100萬的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們在東莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準備在深圳注冊一家新的貿(mào)易公司進行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報關單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請問上個月按照單價8元銷售,這個月重新沖銷了,按照單價7元銷售,這個產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負數(shù),可以直接借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本嗎?
老師,買10000元購物卡贈送給客戶,分錄為借:預付帳款10000,貸:銀行存款10000;然后借:管理費用-業(yè)務招待費 10000,貸:預付帳款10000,再代交2000元個稅,老師這樣做帳務處對不。
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
但是賬上進項稅額與電子稅務局進項稅額不就不一樣了嗎?
同學你好 按發(fā)票所屬期來做