同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

老師 如果抵扣過的專票 發(fā)現(xiàn)開票信息有誤 需要怎么處理 收到的錯(cuò)誤發(fā)票還需要退回嗎
請(qǐng)問老師 如果抵扣過的專票 發(fā)現(xiàn)開票信息有誤 需要怎么處理 收到的錯(cuò)誤發(fā)票還需要退回嗎
我們收到對(duì)方的專票,已經(jīng)抵扣,但是后期發(fā)現(xiàn)票面有誤,對(duì)方已經(jīng)開了紅字信息過來,發(fā)現(xiàn)和之前的稅額出入,怎么解決
老師已經(jīng)跨月的專票,并且也抵扣了,然后發(fā)現(xiàn)信息錯(cuò)誤,我們要怎么辦
請(qǐng)問收到的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票已認(rèn)證抵扣了,發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤,我應(yīng)該怎么辦?
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填
老師您好,請(qǐng)問一下,我們九月產(chǎn)品入庫100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫多少件呢?
老師,請(qǐng)問查賬的個(gè)體戶,人員申報(bào)工資有限制嗎?我有個(gè)個(gè)體戶,應(yīng)該有二三十個(gè)人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個(gè)省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫?
這道題的解題思路是什么?


原分錄做的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
已經(jīng)抵扣轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借庫存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝