同學(xué)您好借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款

預(yù)交企業(yè)所得稅 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
我是房地產(chǎn)開發(fā) 商品房是預(yù)售,企業(yè)所得稅是預(yù)交,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?
老師:我咨詢一下 ,我們企業(yè)在外地預(yù)交企業(yè)所得稅,分錄怎么做,還有我們6-9月 ,預(yù)交企業(yè)所得稅,要先抵扣外地預(yù)交的企業(yè)所得稅。不夠的抵扣,我們又交了一部分,分錄怎么做。
企業(yè)所得稅,建筑企業(yè)按照完工百分百70%,預(yù)交企業(yè)所得稅。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
預(yù)交企業(yè)所得稅怎么做分錄
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?


計(jì)提哪一部分,怎么寫
同學(xué)您好,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,他會(huì)不會(huì)影響,會(huì)計(jì)利潤呀
學(xué)員您好,是的,會(huì)的????