同學(xué)你好 個(gè)稅是員工的個(gè)稅返還嗎
第四季度需要繳納企業(yè)所得稅,經(jīng)過(guò)以前年度彌補(bǔ)虧損后只需要繳納少部分企業(yè)所得稅。分錄應(yīng)該怎么寫。只寫 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 嗎,彌補(bǔ)以前年度虧損的金額需要寫上去嗎,還是最后需要繳納多少就直接用這個(gè)分錄做就行
農(nóng)業(yè)企業(yè)年底總的的利潤(rùn)是負(fù)的,今年1季度有一部分是收購(gòu)的收入 交了所得稅,12月份還要把交的這部分所得稅退回嗎
預(yù)交所得稅時(shí),如果上個(gè)季度成本多,收入少,沒(méi)有交稅,這個(gè)季度成本少,收入多,是不是需要繳稅?全年清算下來(lái),企業(yè)是虧損狀態(tài),那么我的所得稅不是多交了么,該怎么處理
合伙企業(yè)個(gè)稅稅收優(yōu)惠有返還,會(huì)計(jì)處理是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,這部分需要交所得稅嗎,如果歷年度都是虧損的,本年度只有這一部分稅收返還,本年度需要交所得稅嗎
我們公司有財(cái)政補(bǔ)貼收入(幫扶單位),每個(gè)月交的增值稅和所得稅會(huì)按比例返還給公司,這部分營(yíng)業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
不是,是股東的股利分紅的個(gè)稅返還,這部分不返還給股東的
那你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)可以彌補(bǔ)虧損
好的,就是合伙企業(yè)的虧損也是可以彌補(bǔ)的,對(duì)吧
可以的 對(duì)于合伙企業(yè)而言,當(dāng)企業(yè)發(fā)生虧損時(shí),企業(yè)可以選擇將虧損結(jié)轉(zhuǎn)到未來(lái)的年度進(jìn)行彌補(bǔ)
那現(xiàn)在這筆營(yíng)業(yè)外收入還是需要先預(yù)交個(gè)稅,年底匯算的時(shí)候返還,還是預(yù)交不用交的
同學(xué)你好 這個(gè)要先預(yù)繳的
好的,謝謝。
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝