同學(xué),你好 你的分包金額是含稅還是不含稅?
您好,老師,2020年我們公司有固定資產(chǎn),我分4年計(jì)提折舊,我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄,我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù),那2021年度這個(gè)表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)?我其實(shí)是填錯(cuò)了這個(gè)表,我想在填年度所得稅表時(shí)調(diào)整一下,我就是怕下個(gè)年度這個(gè)表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師解答疑惑,怎么辦!謝謝
老師,新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人,后轉(zhuǎn)小規(guī)模了。 會(huì)計(jì)說,從轉(zhuǎn)小規(guī)模后就沒有做賬。 我今天去申報(bào)系統(tǒng)下了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,是到第二季度末的,是可以根據(jù)財(cái)報(bào)入初始數(shù)據(jù),但是都是一級(jí)科目,下面沒有二三級(jí)明細(xì),這個(gè)咋辦好? 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)方也是沒有再做賬,導(dǎo)致賬表數(shù)據(jù)有很多都是不一致的。
老師,小規(guī)模企業(yè)第一季度開了27萬專票和1萬普票,納稅申報(bào)表得怎么填寫,這樣填寫對(duì)嗎,稅率是1,還有教育附加費(fèi)怎么沒有數(shù)據(jù)呀
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
你好 請(qǐng)問我申報(bào)第二季度的 企業(yè)所得稅 政策掃描提示這個(gè) 但是我看了 我們數(shù)據(jù) 資產(chǎn)和從業(yè)人數(shù)沒有負(fù)數(shù)啊 還有這個(gè)表我沒有加速扣除和一次性扣除的資產(chǎn) 不需要填寫吧
老師,請(qǐng)問賬套?什么
老師,兩個(gè)公司都發(fā)工資,一個(gè)交五險(xiǎn),另一個(gè)交公積金正常嗎?
稅務(wù)局公司為B級(jí)可以發(fā)行債權(quán)嗎?
樸老師,沒有票是不是也可以做賬,是叫現(xiàn)金賬還是,這個(gè)是什么科目啊,廠里包午餐(買食材都是沒有票),修機(jī)器和材料運(yùn)費(fèi)都是現(xiàn)金或微信支付,這些怎么做賬,開廠到現(xiàn)在快3年都沒有做過賬,可以一次性做賬嗎?
為啥還要加250,不重復(fù)嗎
老師,河南省今年繼續(xù)教育多少錢呢?
請(qǐng)問初級(jí)考過之后,報(bào)考中級(jí),說是5年,這個(gè)時(shí)間從學(xué)校畢業(yè)算起,還是初級(jí)證書上的日期算5年
逐步結(jié)轉(zhuǎn)分布法下,其中的半成品假如不入半成品庫,又要計(jì)算半成品的成本,自制半成品又不是一級(jí)科目,應(yīng)該怎么寫呢?
考注會(huì)6門每門做題聽歌課一起需要學(xué)習(xí)多久,以及怎么備考。
老師,有兩家公司發(fā)工資正常嗎?
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含稅金額
好的,我把欄次的金額寫了拍給你
同學(xué),請(qǐng)看圖片,可能有1分錢尾差,以系統(tǒng)為準(zhǔn)
老師,太感謝了,終于碰到一位有責(zé)任心的老師耐心細(xì)致的解答學(xué)員的問題了,麻煩您再針對(duì)下面這個(gè)截圖,也是我公司的小規(guī)模,建筑行業(yè),有分包扣除,季度大于30萬。附表(一)應(yīng)稅行為3%征收率扣除額本期發(fā)生額92000,本期扣除額92000,全部含稅收入378000,本期扣除額92000,扣除后含稅銷售額286000,又小于30萬,這種情況這個(gè)286000該如何分配,主表要如何填寫呢?拜托老師了!
你這個(gè)表是不是有問題,分包比結(jié)算還高
老師,怎么會(huì)呢,開票總金額是378000元,分包金額是92000元(只是普票有分包)
我說你的分包明細(xì)里面
老師,寫錯(cuò)位置了,18000對(duì)應(yīng)的分包額是16000,80000對(duì)應(yīng)的分包額是76000
老師,還有一個(gè)問題,就是第一個(gè)截圖正常情況下開3%的專票的應(yīng)交稅金是2912.62元,我作帳時(shí)這筆分錄是借應(yīng)收帳款**家100000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2912.62,但實(shí)際最后只交了582.52,這塊分錄應(yīng)該如何處理?
對(duì),我也覺得你寫錯(cuò)了,同學(xué),我拍給你申報(bào)細(xì)節(jié)。
分錄這塊,還有分包的分錄 借合同履約成本等 貸應(yīng)付賬款等 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸合同履約成本 減少的稅金沖減成本 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
嗯,已按老師教的分錄將應(yīng)交增值稅沖減,老師別忘了把第二個(gè)截圖的填報(bào)發(fā)給我哦
第20欄是2772.28,同學(xué),寫不下了
謝謝老師耐心的解答,十分感謝,這個(gè)小規(guī)模申報(bào)困擾我半個(gè)月了,主要是在附表一不含稅銷售額拆分那塊,這次理解了。
嗯,不含稅銷售額附表要和主表對(duì)應(yīng),不客氣,希望能夠幫到你