季度300,000以內(nèi)的是這么做的
小規(guī)模納稅人 只有專票沒有普票 申報(bào)表第十欄是不是就不填
老師小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),但是又開了一部分的普票。是不是不應(yīng)該填寫1—3欄的數(shù)據(jù),直接從第9欄開始填寫數(shù)據(jù)就可以了。如果填寫了1—3欄的數(shù)據(jù)還需要繳納增值稅
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,但是開具了5%的稅的貨物銷售發(fā)票,開了一部分1%的普通發(fā)票,不超季度45萬,在免征額第10欄填寫了銷售額,但是稅額不合適,應(yīng)該怎么填寫報(bào)表?
老師我小規(guī)模這個季度開了17萬。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時候,季度有開具了免稅普票,在增值稅申報(bào)表上的第10欄填寫了免稅銷售額,那附表一的扣除項(xiàng)目需要填寫嗎
老師,業(yè)務(wù)開自己車出去,產(chǎn)生了通行費(fèi),車牌號是他自己的車牌號可以嗎
請問一個企業(yè)法人是否可以不申購社保
老師好:問下1月初存貨就有1404萬,7月底存貨還有1344萬,1-7月銷售收入有305萬,成本有136萬,1-7月工資170萬,服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒有結(jié)轉(zhuǎn),利潤是負(fù)數(shù),這樣是有問題的吧
采購報(bào)銷500元以下的零星物品,沒有發(fā)票,每個月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買了一個拖地機(jī) 一千多塊錢 入什么科目
老師你好這個公路汽車補(bǔ)充客票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤一直沒有進(jìn)行分配,也沒有提盈余公積,今年想給法人提點(diǎn)利潤出來怎么做?具體會計(jì)分錄怎么做
工會在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個職工發(fā)放同等金額的慰問品,要繳個人所得稅嗎?
旅行社費(fèi)用只有一張發(fā)票能報(bào)銷嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
請問老師在30萬之內(nèi)表4增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要填嗎?是填免征增值稅項(xiàng)目銷售額那一欄嗎?
你好,不需要的不用填寫。
那表一小微企免稅業(yè)銷售額填寫就是填一這個季度的實(shí)際銷售額嗎?還是填銷售額加銷售稅額
你好,填寫不含稅的銷售額 不加稅額
那企業(yè)所得稅申報(bào)和印花稅申報(bào)要把賬做好了財(cái)務(wù)報(bào)表出來才能填報(bào)是嗎
你沒有合同,如果沒有合同的事。
什么意思能說明一下嗎老師
你沒有合同的話,你只能按照你帳上的來繳納印花稅 你得做完帳你才知道計(jì)稅依據(jù)
那要是有勞務(wù)合同呢
勞務(wù)合同不需要繳納印花稅。
所有的業(yè)務(wù)有合同的,直接按照合同來交納就可以的,不用做賬務(wù)處理,也可以申報(bào)繳納
做賬務(wù)處理的話印花稅申報(bào)如何填寫
電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動帶出。
應(yīng)稅憑證具體名稱是什么
你要交哪個印花稅,說一下明細(xì)
應(yīng)稅憑證書立日期是填報(bào)表日期嗎?計(jì)稅金額根據(jù)什么填寫
說一下你要交哪個印花稅,是按次申報(bào)還是按季度申報(bào)的?同學(xué),你能說一下明細(xì)嗎? 說一下詳細(xì)的信息可以嗎?說一下詳細(xì)的。
按季申報(bào)的,這個季度開了3張發(fā)票
買賣合同的嗎 是銷售貨物的 是的話買賣合同 時間4-6月份隨便一天 計(jì)稅金額,購入加銷售合同合計(jì)起來一塊的金額